×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2010
    Сообщений
    5

    Зачет НДС при иморте

    Помогите пожалуйста разобраться!
    Схема с иностранной организацией (экспортером) следующая.
    50% предоплата, 50 % после получения товара.
    1. Можно ли брать НДС в зачет с аванса? Если да, то на каком основании, т.к. экспортер не предоставляет никаких документов.
    2. Как приходовать товар по таможенной декларации (на какие счета), если НДС начислен сверху оплаченной экспортеру суммы? На таможню оплачиваем НДС через логистическую компанию.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можно ли брать НДС в зачет с аванса?
    Нет. Вам никто не предъявил этот НДС.

    Как приходовать товар по таможенной декларации (на какие счета)
    ГТД не является основанием для оприходования товара.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2010
    Сообщений
    5

    Вопрос по НДС при импорте

    Уважаемая Тоня! С импортом не работала раньше.
    Получили от покупателя в первом квартале предоплату на поставку оборудования и начислили НДС к уплате. Оплатили аванс иностранному производителю. С суммы аванса взяли в зачет НДС в этом же квартале. В третьем квартале оборудование растаможили, уплатили НДС на таможене. В зачет взяли таможенный НДС - НДС взятый с аванса в предыдущем квартале.
    Сейчас уже знаю, что нельзя брать с аванса иностранцу НДС в зачет, соответственно в 2009 г НДС рассчитан не верно.
    Если не сложно, подскажите пожалуйста как выйти из данной ситуации?
    Заранее благодарю.

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Оплатили аванс иностранному производителю. С суммы аванса взяли в зачет НДС в этом же квартале.
    А что, иностранный производитель с/ф на аванс предоставил вам?
    Сейчас уже знаю, что нельзя брать с аванса иностранцу НДС в зачет, соответственно в 2009 г НДС рассчитан не верно.
    Если не сложно, подскажите пожалуйста как выйти из данной ситуации?
    Вам судьба подавать уточненку за тот период, когда НДС по авансам брали к вычету. Ну и за тот, когда не взяли частично таможенный НДС к зачету. Перед этим налог не забудьте в бюджет заплатить и пени.
    Последний раз редактировалось FM; 30.04.2010 в 07:28.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)