Ситуация: строительная организация (наша) закупает материалы и передает субподрядчику в переработку. Делаю это "Отгрузкой материалов на сторону". Эти материалы попадают на счет 10.7. По завершении работ списываю материалы бухгалтерской справкой: Д20-
К10.7. При автоматическом заполнении НУ получаем проводку:
Д Н07.04.1(косвенные расходы)-К Н02.01 (поступление и выбытие материалов). Это правильная проводка? Разве не должно быть Д Н01.05 (форм. расх. осн. пр-ва) - Д Н02.09 (м-лы в переработке)? Пробовала внести в "Правила отнесения расходов к прямым" счет 10.7 - не дает
Вопросы:
1. Какая должна быть проводка в НУ при списании материалов со счета 10.7?
2. Если проводка Д Н01.05 - К Н02.09 правильная, как занести ее в "Правила", что б налоговый учет именно так заполнялся? А то сначала в БУ все вбивать, а потом еще и НУ править совсем грустно
P.S. 1С Предприятие 7.7, БУ 4.5, релиз 7.70.512



