Организация с января 2007 на УСН. В декабре 2006 года были выставлены счета-фактуры, но оплата по ним прошла в январе 2007. Нужно ли было в декларации по НДС за 2006 год учитывать их в реализации товаров в разделе 3?
Организация с января 2007 на УСН. В декабре 2006 года были выставлены счета-фактуры, но оплата по ним прошла в январе 2007. Нужно ли было в декларации по НДС за 2006 год учитывать их в реализации товаров в разделе 3?
нужно.если с/ф выставлены при отгрузке.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)