×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Аноним
    Гость

    декларация по прибыли

    Всем доброго вечера,
    скажите заполнили налоговую декларацию по прибыли за 2009 г. вроде все так, но сейчас налоговая требует уточнения в наших данных.
    а именно в Расчете налога на прибыль организаций Лист 2 в строках 210, 220, 230, 270,271.
    данные за за полугодие 2009 г данные такие,
    210 стр - 15245
    220 стр - 1734
    230 стр - 13511
    270 стр - 163
    271 стр - 1218


    по итогам 9 месяцев прибыль получилась меньше чем за полугодие,
    210 стр - 16626
    220 стр - 1897
    230 стр - 14729
    270 стр - 0
    271 стр - 0
    280 стр - 570
    281 стр - 6250

    по итогам 2099 года указали вот такие данные
    210 стр - 16626
    220 стр - 1897
    230 стр - 14729
    270 стр - 600
    271 стр - 246

    сейчас же налоговая присылает письмо с требованием уточнить данные, у них данные вот такие

    210 стр - 9806
    220 стр - 1327
    230 стр - 8479
    270 стр - 1170
    271 стр - 6496


    разница получается на сумму налога на прибыль к уменьшению за период по итогам 9 месяцев 2009 г
    570 и 6250, может в итоговой декларации нужно было заполнить строки 280 и 281

    Спасибо заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Чтобы понять, что у вас было, нужны цифры из строк 180 и 290 (если есть)

  3. Аноним
    Гость
    за полугодие стр 180 - 16626
    за 9 месяцев стр 180 - 9806
    за год стр 180 - 17472

    по стр 290 все по нулям

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Аноним, правильно вам налоговая пишет
    По году:
    стр. 180 17472 - стр. 210 9806 = 7666 к начислению и получается
    А у вас какие-то необъяснимые цифры

  5. Клерк
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    172
    Уважаемые клерки, помогите! Сдала 3 кв. по прибыли с прибылью (налог 14 тыс). Потом сдала карректировку с убытком ( строки 040,050, 070, 080 пустые). Весной приходит требование что у меня долг по налогу )14 тыс.) Стала разбираться. в налоговой в отделе ввода инф. сказали:"Заполните стр. 210 на 14 тыс, тогда в декл. будет стоять сумма к уменьшению стр. 050, 080 и соответст. 280 и 281 на 14 тыс. и у вас все будет хорошо. По 210 возник вопрос, ну раз так сказали так и сделала. Сегодня комералка звонит 210 это не правильно - уберите. Девочки (и мальчики) Как правильно сделать кооректирующую с убытком после прибыли?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Потом сдала карректировку с убытком
    За 3 квартал?
    сказали:"Заполните стр. 210 на 14 тыс
    В декларации за какой период?

  7. мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    Сегодня комералка звонит 210 это не правильно - уберите
    Совершенно верно - налог за 9 месяцев по уточненной декларации равен 0. В карточке по первичной декл +14, по уточненной -14. Всего начислено 0 и 210 заполнять по году не надо.

  8. Клерк
    Регистрация
    31.07.2009
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    172
    Да это очецидно + на - =0, но у меня как всегда все не так. Уменьшающая корректировка не "легла" на программу налоговой И остался налог к уплате. Сдала с авансами убрался, опять сдала без авансов опять начислился. Корочи они теперь сами не знают что со мной делать. И я тоже не знаю. НАДО ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО СРАЗУ.

  9. мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    По уточненке налог должен быть в карточке поставлен к уменьшению. Спросите в камеральном отделе у инспектора какие сделаны в карточке начисления по этим декларациям. Должно быть по первичной к доплате, по уточненке к уменьшению.
    Последний раз редактировалось inola; 17.07.2010 в 08:23.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)