Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. В ноябре 2009 года от контрагента был получен аванс. С аванса был начислен НДС. Затем оказалось, что платеж ошибочный, деньги контрагенту вернули в январе 2010. Что делать с НДС? Просто сделать обратную проводку Д 68/НДС К 76/аванс? И подать уточненку по НДС за 1 квартал 2010?


