×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 52 из 52
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    53
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    июя, договоры в доках поступления,а/о одинаковые? перепроведите документы
    я это уже третий день делаю, тупица(это я про себя)

  2. #32
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    я это уже третий день делаю
    перепроводите и не помогает?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    53
    да, не помогает

  4. #34
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Страдалица...
    Оборотки по 71 и 60 счету показывайте.

  5. #35
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    да, не помогает
    значит что-то с чем-то не цепляется...первым проведен документ поступления МПЗ?затем...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    53
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Страдалица...
    Оборотки по 71 и 60 счету показывайте.
    сейчас

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2007
    Сообщений
    53
    а что вы там увидите? сальдо на конец 0 и там и там

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Лёнка

    A как выход из моей ситуации, если я поступления за 2009 год сделаю непроведенные, сумму поступлений занесу операцией Д10.1К60, чтоб расчеты с поставщиком шли. Я проверила проводки по поступлениям 2009, материалы попадали на 10.1., т.к объект н/об был "доходы", а при списании попадает материал первый поступивший.

  9. #39
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    zhuravleva-nv, т.е у вас в 2009 году были доходы,и остались материалы,полученные в 2009 году и вы мечтаете сумму поставить в расходы в 2010 году?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    zhuravleva-nv, т.е у вас в 2009 году были доходы,и остались материалы,полученные в 2009 году и вы мечтаете сумму поставить в расходы в 2010 году?
    нет конечно, я знаю что пршлогодние материалы нельзя мне списать, т.к они не принимались, но программа берет имеено прошлогодние для списания. Знала бы что сейчас мне все так обернется-заводила бы с этого года новую номенклатуру, но т.к. она у нас одна и та же, я для поступлений этого года выбирала ту жу номенклатуру. А разве на УСН расходы в затраты идет не из выписки банка? Т.е. материалы оплачены соответсвенно-эту сумму в затраты?
    Попробую сделать как написала выше, сделать поступления 2009 года непроведенными, может все встанет на свои места.

  11. #41
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    я для поступлений этого года выбирала ту жу номенклатуру.
    заведите новую номенклатуру и выберите её в документах поступления в этом году,перепроведите остальные доки...не стоит лезть предыдущий период
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    легко сказать завести новую номенклатуру и все поступления за 4 мес. В принципе для работы в 2009 году поступления заводить было не обязательно. т.к. налог платился с доходов, заведу всю сумму поступлений 2009 операцией, или в конце каждого месяца сделаю операцию на сумму поступлений, чтобы расчеты с поставщиком шли. Если это не поможет(хотя что то мне подсказывает что это логично), то буду заново заводить поступления 2010 г. Спасибо вам за помощь, без вас может я долго бы еще разбиралась в чем проблема.

  13. #43
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от июя Посмотреть сообщение
    а что вы там увидите? сальдо на конец 0 и там и там
    Это Вы там нулевое сальдо видите. А если мне дадите развернутые по субсчетам и аналитике оборотки, я, возможно, увижу то, чего Вы не заметили.

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Лёнка,

    Вчера проделала все манипуляции, перепровела документы, теперь все материалы списываются с 10.2. Но вторая проблема у меня не устранилась. Не вся сумма поступлений попадает в книгу доходов и расходов или вообще некоторые не попадают как принимаемые. Я стала смотреть проводки в поступлении. материал ставиться на 10.2., но нет проводки принятия к расходам. Я понимаю что за глаза сложно так ответить что это может быть, но все же может поможите?
    Вчера уже все документы перепровела в хронологическом порядке, сначала оприходование, потом банк, закрытие месяца перепровела, результатов 0. Т.е. когда формирую книгу, она мне показывает расходы всего и расходы принимаемые. Так вот эти суммы отличаются.

  15. #45
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    материал ставиться на 10.2., но нет проводки принятия к расходам.
    а не садиться в расходы произвольно или по конкретным поставщикам материалов?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а не садиться в расходы произвольно или по конкретным поставщикам материалов?
    такой момент не проверяла. Я открываю проводки в поступлении и вижу что 1/2 наклодной не попадает в расход. И зарплатные налоги тоже не попали. Причем январь-февраль все отлично было, все попадало в книгу.

  17. #47
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    И зарплатные налоги тоже не попали.
    а вы их заплатили?
    Я открываю проводки в поступлении и вижу что 1/2 наклодной не попадает в расход
    а оплачено полностью?до этого задолженности перед этим поставщиком не было?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а вы их заплатили?
    да конечно, 15 числа каждый месяц оплачиваю
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а оплачено полностью?до этого задолженности перед этим поставщиком не было?
    накладные всегда полностью оплачиваю, бывает иногда с задержкой в несколько дней, т.е. кредиторка какая то всегда весит, а потом все оплачиваем в ноль.
    Еще такой момент по книге. Часть сумм попадает из банка, операция называется списание с р/с, тогда НДС отдельной строкой не выделяется, а часть с прихода, операция-Поступление МПЗ. Должно же попадать одинаково все или из банка или из прихода. Как правильно? дох и расх в УСН кассовым методом считаются, я думала что из банка все формируется, как и доход. А у меня сборная солянка получается.

  19. #49
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Часть сумм попадает из банка, операция называется списание с р/с, тогда НДС отдельной строкой не выделяется, а часть с прихода, операция-Поступление МПЗ.
    чую все же есть у вас недоплата поставщику...вот оплатили часть-часть и пошла в расходы...части эти собирать-свихнуться можно...итог прикиньте...а налоги за март в расходах апреля так и не появились?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    налоги нет, только что сформировала книгу. И вот такие цифры:
    Расходы всего (гр.6) 272 000, а учитываемые (гр.7) 50 000, у нас все расходы учитываемые. В эти 270 входят оплаты поставщику за метериалы, услуги связи, зарплатные налоги и всё. Других расходов у нас нет.

    Не понимаю про оплату частями? Накладную оплачиваю всегда полностью (не частями), какая стоит сумма в накладной такую и плачу, другой вопрос что платим после оприходования через несколько дней.

    Так по поводу книги, от куда попадают суммы в расход из банка или из поступлений?

  21. #51
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Накладную оплачиваю всегда полностью
    и до этого задолженность перед поставщиком не висит?
    от куда попадают суммы в расход из банка или из поступлений?
    по тому,что позже-оплата или поступление (и НДС отдельной строкой,но той же датой)...или программа не работает,или у вас при заполнении неточности-например не соответствуют договора в поступлении и оплате,либо что-то тянется из ваших данных,когда были просто доходы
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    и до этого задолженность перед поставщиком не висит?

    Как же не висит? Поставщик нам отгрузил, уже повисла задолженность, мы оплачиваем, долг 0. Потом опять набираем комплектацию-снова появляется задолженность. У нас идет постоплата за материалы, по предоплате не оплачиваем.

    Про книгу я поняла, что там возможны операции как списание с/ч, так и поступление МПЗ, и это будет правильно?
    Ведь оприходованная накладная, но не оплаченная не попадет в книгу?
    Вобщем наверное что то с программой. Потому что не может быть такого чтобы сумма по накладной частично принялась в расход, а часть не принимается, когда сумма накладной оплачена полностью. Либо я что то не понимаю, не могу уловить связи если весит кредиторка, то как она может влиять на частично принятую накладную, если потом она оплачена полностью, то и в расход должна идти сумма оплаты.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)