
Сообщение от
Nadia T-Grad
У меня два варианта параллельно: при обработке первички откладываем счета и сразу на них пишем, до какого оплатить. Раскладываем по датам, отдельные папки по крупным (частым) поставщикам. А программе у поставщиков стоит свойство = период отсрочки. Потом делаю ведомость за две недели минус 1 день и выбираю свойство отсрочка 2 недели, выдаются поставщики с этой отсрочкой, а в начальном долге то, что пора оплатить.
И еще я уже писала, что на каждую поставку завожу в программе договор с названием = номер счета. Оплаты тоже разношу по этим договорам-счетам конкретно. Соответственно видно, какие счета не оплачены, а какие оплачены.