×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аноним
    Гость

    сф на аванс

    Скажит пожалуйста, при заполнении СФ на аванс полученный - грузоотправителя/грузополучателя нужно указывать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Не нужно

  3. #3
    wolf09 wolf09 вне форума
    Клерк Аватар для wolf09
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    где-то под Иркутском
    Сообщений
    211
    В обязательном порядке нужно заполнить графу "К платежно-расчетному документу", а графы грузополучатель и грузоотправитель заполнять незачем - вы ведь еще ничего не отгрузили/получили.

  4. #4
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    а графы грузополучатель и грузоотправитель заполнять незачем - вы ведь еще ничего не отгрузили/получили.
    Дело не в "незачем", а в том, что в ст. 169 НК эти (и некоторые другие) поля не показаны к заполнению для ав. счетов-фактур

  5. #5
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    Подскажите, пожалуйста, суммы НДС и базы по НДС (авансы) в декларации показываем в стр. 030 Раздела 3: 18/118?

  6. #6
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    суммы НДС и базы по НДС (авансы) в декларации показываем в стр. 030 Раздела 3: 18/118?
    Нет, 070

  7. #7
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    охх, и правда, не обратила внимания на строку 070.. там не указана ставка, сумму НДС с аванса все же определяем 18/118?

  8. #8
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    сумму НДС с аванса все же определяем 18/118?
    Да, НДС с авансов по расчетной ставке

  9. #9
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    спасибо))

  10. #10
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    Уважаемые Клерки, еще такой вопрос по авансам. Нам оплатили вперед сумму за аренду за 3 месяца. С/ф на аванс выставляем, регистрируем в книге продаж. Далее, в конце каждого месяца выставляем с/ф на оказанную сумму услуги в месяце, а авансовая подлежит регистрации в книге покупок. Получается мы один и тот же с/ф (авансовый) 3 раза зарегистрируем в книге покупок? На каждую сумму оказанной услуги? Так можно делать, необходимы ли какие-то пометки? В 914 Постановлении сказано, что по мере отгрузки авансовые регистрируются в книге покупок и все, насчет частичного погашения аванса - ничего...

  11. #11
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Получается мы один и тот же с/ф (авансовый) 3 раза зарегистрируем в книге покупок?
    Так и получается, суммы частями к вычету. Никаких особых пометок не предусмотрено

  12. #12
    FTN
    Гость
    В Счет-фактурах на аванс в части комиссионного вознаграждения "К платежно-расчетному документу №" заполняется или ставится прочерк???

  13. #13
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    FTN, что значит "в части комиссионного вознаграждения"? Если аванс по вознаграждению получили, то заполняется.

  14. #14
    FTN
    Гость
    Предоплата от Покупателя за комис.товар - 1000. Согласно договору имею право удержать с предоплаты вознаграждение. Покупателю сч/ф на аванс - № пп и дату указываю.
    Для себя выписываю счет-фактуру на аванс по ком.вознагр. - 50,00 (1000*5%) Заполнять № пп и дату или нет не знаю.

  15. #15
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Заполнять № пп и дату или нет не знаю.
    Заполнять, есть же документ

  16. #16
    FTN
    Гость
    До 31.12.2009 заполняла, даже не сомневалась. Ввело в заблуждение Письмо от 04.11.2010 № ШС-2-3/85@.(пункт 5)
    "В том случае, если комиссионер (агент, поверенный) получает оплату, частичную оплату в счет предстоящего оказания посреднических услуг от комитента (принципала, доверителя) неденежными средствами (в том числе и при проведении расчетов между комитентом и комиссионером, принципалом и агентом, доверителем и поверенным, при которых оплата услуг комиссионера, агента, поверенного, оказываемых комитенту, принципалу, доверителю, осуществляется в форме удержания комиссионером, агентом, поверенным, своего вознаграждения с учетом налога на добавленную стоимость из денежных средств, подлежащих перечислению комитенту, принципалу, доверителю), то при составлении счета-фактуры в строке 5 проставляется прочерк."

  17. #17
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    По-моему, в процитированном Письме ключевые слова "неденежными средствами"

  18. #18
    FTN
    Гость
    в скобках уточнение - в том числе и при проведении расчетов между комитентом и комиссионером, принципалом и агентом, доверителем и поверенным, при которых оплата услуг комиссионера, агента, поверенного, оказываемых комитенту, принципалу, доверителю, осуществляется в форме удержания комиссионером, агентом, поверенным, своего вознаграждения с учетом налога на добавленную стоимость из денежных средств, подлежащих перечислению комитенту, принципалу, доверителя.

  19. #19
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    FTN, но вы деньги от покупателя получаете
    ИМХО, вообще нет здесь аванса

  20. #20
    Ирина ЛС Ирина ЛС вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    217
    Форумчане, подскажите, как мы с/ф на аванс регистрируем в книге продаж - только общую сумму и сумму НДС? Получается у нас общая сумма по книге не будет равна сумме продаж без НДС + сумма НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)