ДОбрый день!
У нас просзошла выплата премий в организации. но премия годовая и начислсять будет по итогам года. (это можно вот письмо Минфина от 06.05.2009 г. № 03-03-06/1/300).
но вот вопрос:
1) как теперь будет в балансе? ведь в нём всегда задолженность в кредиторской задолженности за последний месяц квартала висит. Мне Этот аванс в дебиторскую, а задолжнность по текущей зар. плате в кредит? или сворачивать надо?
2) надо ли отражать выплату в расчетной ведомости за текущей месяц в графе "Удержано и зачтено". Если это обычный аванс он отражается обычно и сумма к выплате уже уменьшнается на аванс, а тут как отрадать или нет?
3) если меня беспокоит красной сальдо с минусом по кредит сч. 70 на сумму этой выплаты.
Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь с этим первый раз.


Ответить с цитированием


