×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019

    Аванс годовой премии начисление которой далеко в будущем

    ДОбрый день!

    У нас просзошла выплата премий в организации. но премия годовая и начислсять будет по итогам года. (это можно вот письмо Минфина от 06.05.2009 г. № 03-03-06/1/300).

    но вот вопрос:
    1) как теперь будет в балансе? ведь в нём всегда задолженность в кредиторской задолженности за последний месяц квартала висит. Мне Этот аванс в дебиторскую, а задолжнность по текущей зар. плате в кредит? или сворачивать надо?

    2) надо ли отражать выплату в расчетной ведомости за текущей месяц в графе "Удержано и зачтено". Если это обычный аванс он отражается обычно и сумма к выплате уже уменьшнается на аванс, а тут как отрадать или нет?

    3) если меня беспокоит красной сальдо с минусом по кредит сч. 70 на сумму этой выплаты.

    Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь с этим первый раз.
    Поделиться с друзьями
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  2. Клерк
    Регистрация
    26.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36
    А что будет с этим авансом если сотрудник не доработает до конца года (до момента ее начисления?)? Он должен будет при расчете вернуть этот аванс?

  3. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Катерильда, а кто у вас придумывает вам такую головную боль?
    начислите что-нибудь другое... к отпуску, к лету, к празднику...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Катерильда, а кто у вас придумывает вам такую головную боль?
    начислите что-нибудь другое... к отпуску, к лету, к празднику...
    к сожалению, поделать ничего нельзя. Надо решать проблему.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  5. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Этот аванс в дебиторскую, а задолжнность по текущей зар. плате в кредит

    надо ли отражать выплату в расчетной ведомости за текущей месяц в графе "Удержано и зачтено".
    ИМХО, без разницы.
    если меня беспокоит красной сальдо с минусом по кредит сч. 70 на сумму этой выплаты.
    то стоит пойти и оборвать уши тому, кто это придумал
    А с налогами что? НДФЛ когда собираетесь удерживать? А фонды когда платить? ИМХО, это гораздо важнее, чем вопрос как отражать.
    Я - блондинка, мне можно.

  6. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    Цитата Сообщение от jul-2000 Посмотреть сообщение
    А с налогами что? НДФЛ когда собираетесь удерживать? А фонды когда платить? ИМХО, это гораздо важнее, чем вопрос как отражать.
    я думаю, что НДФЛ сразу, остальные при начислении
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  7. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    ну и главный вопрос...
    Какова цена вопроса?
    много денег выплатили? и какую сумму взносов государство заставляете ждать?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  8. Аноним
    Гость
    какой такой аванс? нет такого понятия в ТК
    соответственно заплатили премию - извольте заплатить страховые взносы.

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    какой такой аванс? нет такого понятия в ТК
    соответственно заплатили премию - извольте заплатить страховые взносы.
    +100

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)