Фирма на ОСНО.Своим покупателям раздаем рекламные чашки с логотипом товара.
Правильно ли будет,если :
1.принимаю чашки от поставшика на сч.10 и НДС по ним на 19
2.По мере передачи чашек Дт 44(реклама) Кт10
3.По НУ для прибыли рекламные принимаю не более 1% от выручки
и возник вопрос:что делать с НДС?может при оприходовании на сч.10 брать стоимоть материалов вместе с НДС?
