расскажите, пожалуйста, какими проводками в учете отражаются рассчеты по договору комииссии и субподряда,заранее спасибо большое
расскажите, пожалуйста, какими проводками в учете отражаются рассчеты по договору комииссии и субподряда,заранее спасибо большое



У кого?
Best regards, Михаил
у всех сторонУ кого?
по комиссии
получен товар на хранение Д 002 выбыл товар с хранения К 002 , реализован товар комиссионером Д 004 К 004
отражена задолженность покупталя по товару перед комиссионером и комитентом Д 62 К76, поступили денежные средства на счета комиссионера Д 51 К 62 , перечислены денежные средства комитенту Д 76 К 51 , Отчет комиссионера:начислено комиссионное вознаграждение Д 76 К 90 , НДС с комиссионого Д90 К 76 Н , предъявлены расходы к возмещению Д76 К44 ( 60,76) получено на расчетный счет комиссионное вознаграждение Д 51К76 , НДС начислен к оплате Д 76Н К68 НДС,
у комитента отгружена продукция , товары комиссионеру Д 45 К 41,43
Получен отчет от комиссионера : Д 62 К 90 - отражена выручка , Д 90 К 76 Н - НДС , Д 44 К 60 - отражены возмещаемые расходы, Д 44 К 60 - отражено коммисионне вознагрождение , Д 60К62 - уменьшены расчеты на сумму возмещаемых затрат Д60 К51 - перечислено комиссион вознагрождение Д 90 К 45 - списана себестоимость реализованого товара . Что же касаясь субподряда то это не посредничество проводки как обычной деятельности
мы являемся комиссионером,вознаграждение 2%от сделки.допустим,
д51к62-100
д76к51-98
д76к90-2
так?
это само собой,Забыли Д62 К76 100
спасибо
проводка Д 51 К76 за минусом комиссионого вознагрождения если в договоре согласован порядок расчетовСообщение от Skarlett
здравсвуйте,а скажите пожалуйста,если мы являемся комиссонером,то надо делать записи в книгах покупок и продаж?



На НДС с комиссионного вознаграждения - да (кн. продаж).
Best regards, Михаил
а как быть со сч.-фактурой?мы являемся комиссионером, выставляем сч-фактуру, правильно ли мы делаем? а комитент должен нам выставлять их?
Да Вы выставляете счет-фактуру, и покупателям на товар без регистрации в книге продаж, и комитенту на свое вознаграждние и регистрируете ее в КП.
Комитент выставляет Вам с/ф, с покзателями из вашей фактуры в адрес покупателя, Вы ее в книге покупок не регистрируете.
как это понять?комитент выставляет нам сч-фактуру на ту сумму, что и мы покупателю?Комитент выставляет Вам с/ф, с покзателями из вашей фактуры в адрес покупателя, Вы ее в книге покупок не регистрируете.
ндс мы платим только с вознаграждения, так?
www.r59.nalog.ru/cons.php?id=42348&topic=kos59
Письмо МНС России от 21.05.2001г. №ВГ-6-03/404
Постановление правительства № 914
Последний раз редактировалось Wepeer; 04.11.2004 в 18:45.
скажите, я правильно поняла. мы, комиссионер, выставляем сч-фактуру на сумму продажи покупателю, но в книге продаж её не регистрируем, выставляем фактуру заказчику на сумму вознаграждения, регистрируем в книге продаж. получаем сч-ф-ру от комиссионера, но не регистрируем в книге покупок
Да. Только в журналы учета не забывайте подшивать.
От комитентаполучаем сч-ф-ру от комиссионера
А кому сейчас легко?!
подскажите как быть в такой ситуации.перечислили комитенту сумму больше, чем вознагрождение.нпр.продали товар на сумму 200, наше вознаграждение 2% от сделки,т.е 4, нужно перечислить комитенту 196, а перечислили 198.2-это сделать как аванс?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)