×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533

    Суммовые разницы?...

    В последнее время заключили несколько договоров в уе,оплата в руб. по курсу ЦБ на день оплаты, и как покупатели и как продавцы. Почитала темки про суммовые разницы и статьи,но они в-основном старые,хочу понять,как сейчас нужно учитывать суммовые разницы.Вот пример для продавца пока:
    01.04 получили аванс экв. 100 евро,курс 38,5 3850 руб.
    51/62.7 3850
    05.04 отгрузили на 150 евро, курс 38 (3850+50*38)=5750 руб.
    62.6/90.1 5790
    62.7/62.6 3850 зачтена предоплата
    УЕ62/ 1900 отражена задолженность покупателя
    10.04 получили доплату экв 50 евро, курс 39
    51/62.6 1950
    /УЕ62 1900
    Н08/ 50 суммовая разница (положительная)
    Это все правильно я поняла?
    А вот дальше,что делать,не знаю...
    Во-первых,куда девать в бухучете эту суммовую разницу,списать на 91 бух.справкой?
    Во-вторых,что делать с НДС на эту суммовую разницу,должна я доначислить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    опечаталась, должно быть
    62.6/90.1 5750

  3. #3
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Чем больше копаюсь в инете, тем больше запутываюсь с этими суммовыми разницами...(((

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    куда девать в бухучете эту суммовую разницу,списать на 91 бух.справкой?
    Это курсовая. На 91, но 1С сама считает и формирует проводки в корреспонденции с 62 счетом при проведении выписки.
    должна я доначислить?
    Должны, по расчетной ставке.

  5. #5
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Спасибо, Тоня. У меня почему-то не списывается курсовая разница на 91 счет, а висит по Дт 62 (

  6. #6
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Опять проблемы по договору в уе.
    Покупатели нам оплатили полностью до отгрузки в несколько этапов, после полной оплаты мы отгрузили. Я так понимаю, в этом случае ни суммовые, ни курсовые разницы не возникают?
    Но, когда я делаю отгрузку в 1с-бух.7.7, ввожу сумму в уе, провожу документ, по проводкам в рублях отгружается на ту же сумму, что нам заплатили, т.е. разниц не возникает, а вот когда формирую печатную форму ТОРГ-12, образуется какая-то разница, не пойму откуда...

  7. #7
    Клерк Аватар для Nolina
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    533
    Поняла, откуда разница.
    Проводка 62.6/90.1 формируется по среднему курсу всех этапов оплаты со всеми цифрами после запятой, а ТОРГ-12 формируется по тому же курсу, но округленному до 4 цифр после запятой, получается разница в 9 копеек... Вопрос: что теперь делать с этой разницей? ТОРГ-12 переделывать? Получается же и разница в оплате тогда...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)