×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    75

    НДС с авансов в бухгалтерском балансе

    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста в какой строке бухгалтерского баланса отражать
    НДС с полученных и НДС с выданных авансов?
    Всегда отражала в строке 240,
    а недавно нашла одно мнение что такие НДС с авансов правильнее будет отражать в строках 270 и 660.
    Поделиться с друзьями

  2. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Я отражаю в 240 и 620....Дайте ссылку на мнение...
    Почему-то я Вам верю...

  3. Клерк
    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    75
    saigak
    Я тоже всегда так отражала. Совершенно случайно наткнулась на:
    КонсультантПлюс, 30.06.2009
    ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ - 2009
    3.1.2.16. Строка 270 "Прочие оборотные активы"
    По данной строке указывается информация об имеющихся у организации прочих, не перечисленных выше, оборотных активах.
    3.1.2.16.1. Что может учитываться в составе прочих оборотных активов
    В составе прочих оборотных активов могут учитываться, например:
    - стоимость недостающих или испорченных материальных ценностей, в отношении которых не принято решение об их списании в состав затрат на производство (расходов на продажу) или на виновных лиц, отражаемых по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" (Инструкция по применению Плана счетов);
    - суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты), отражаемые обособленно по дебету счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (абз. 2 п. 7 Письма Минфина России от 12.11.1996 N 96 "О порядке отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с налогом на добавленную стоимость и акцизами", пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, п. 34 ПБУ 4/99, п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);

    И из статьи "Типичные ошибки в Бухгалтерском балансе" №13 2006 год "Главбух"

    "При этом в активе Бухгалтерского баланса информация о соответствующих суммах НДС должна раскрываться по строке 270 «Прочие оборотные активы». Аналогичным образом следует квалифицировать и НДС, начисленный с предоплаты. Отражение же их в качестве дебиторской задолженности по строкам 230 и 240, по нашему мнению, будет выглядеть некорректным и может ввести в заблуждение пользователей отчетности."

  4. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Хм, логично....
    Почему-то я Вам верю...

  5. Клерк
    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    75
    Во во. Теперь думаю стоит ли переходить на такое отражение или оставить все как есть

  6. Клерк
    Регистрация
    20.08.2008
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Хм, логично....
    Логично и другое, если суммы НДС с авансов учитываются на счете расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, то почему в балансе они должны быть не в дебиторской или кредиторской задолженности.

  7. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Ну видимо 76 - прочие, а обычные на 60 и 62.
    Почему-то я Вам верю...

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    надо подумать... в результате неких налоговых обязательных правил мы обязаны авансом увеличивать свою задолженность перед Родиной по НДС...

    если в результате увеличения нашей кредиторской задолженности по НДС появляется дебиторская задолженность Родины перед нами, которую она обязана нам вернуть при нашей отгрузке - то это прочая дебиторская задолженность и строка 240...

    если же в результате увеличения нашей кредиторской задолженности по НДС появляется наш некий отложенный налоговый актив по НДС из-за методики расчёта базы налога, зафиксированной в НК РФ - то это наш прочий оборотный актив и строка 270...

  9. Клерк
    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    75
    если в результате увеличения нашей кредиторской задолженности по НДС появляется дебиторская задолженность Родины перед нами, которую она обязана нам вернуть при нашей отгрузке - то это прочая дебиторская задолженность и строка 240...


    если же в результате увеличения нашей кредиторской задолженности по НДС появляется наш некий отложенный налоговый актив по НДС из-за методики расчёта базы налога, зафиксированной в НК РФ - то это наш прочий оборотный актив и строка 270...
    Что то я не поняла
    Объясните еще разок пожалуйста

  10. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это выбор... какое понимание ближе - тем и пользуйтесь...

  11. Клерк
    Регистрация
    03.06.2010
    Сообщений
    12

    Вопрос

    Уважаемые, а другая нога НДС с полученных и НДС с выданных авансов в балансе стоит в строках 624 и 230?
    270 - 624?
    660 - 230/240?

  12. Клерк
    Регистрация
    03.06.2010
    Сообщений
    12
    Неужели совсем ерунду сказал

  13. Клерк
    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    75
    Я не поняла про ногу

  14. Клерк
    Регистрация
    03.06.2010
    Сообщений
    12

    Тут

    Цитата Сообщение от irzorina Посмотреть сообщение
    Я не поняла про ногу
    Постараюсь пояснить.
    «ничто из ниоткуда не берется и в никуда не исчезает». Если один счет дебетуется, то другой счет кредитуется одновременно с ним, и наоборот: при этом происходит взаимосвязанное изменение сумм соответствующих активов и пассивов предприятия.

    Вот я пытаюсь уточнить у многоуважаемых участников, мыслящих балансовыми величинами Правильно ли я понимаю, что если возник актив в строке 270, во возникнет и обязательство в строке 624?

  15. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    баланс не составляют по одной проводке... а в принципе, если только одна эта операция и была, то будет 624

  16. Клерк
    Регистрация
    03.06.2010
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    баланс не составляют по одной проводке... а в принципе, если только одна эта операция и была, то будет 624
    ) Генук, спасибо большое, меня как раз и интерисовала как эта одна операция ляжет в балансе.
    Ваш ответ я понял как утвердительный (если одна операция, то будет 270-624). Еще раз спасибо!

  17. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я не утверждал 270... я говорил, что есть выбор между 240 и 270 на вкус бухгалтера...

  18. Клерк
    Регистрация
    03.06.2010
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я не утверждал 270... я говорил, что есть выбор между 240 и 270 на вкус бухгалтера...
    записал

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)