Договором поставки для Контрагента (торговой сети) предусмотрена скидка при достижении определенного уровня товарооборота.
На сумму Скидки уменьшаются платежи, причитающиеся Поставщику.
Сверить товарооборот с Контрагентом не можем.
Наши данные - в разрезе отгрузочных документов (накладных или счетов-фактур).
Контрагент предоставляют расшифровку товарооборота по артикулам товара, а по накладным или счетам фактурам якобы не может (хотя при оплате указывают)
Как в такой ситуации можно "приструнить" контрагента?
Есть ли какой-либо нормативный документ, регулирующий процедуру сверки ?

Ответить с цитированием

