×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115

    НКО, ОС в подарок от иностранца: НДС, налог на им-во

    Подскажите, пожалуйста:

    Иностранная ассоциация передала в качестве технической помощи в дар российскому НКО основное средство. Планируется это ОС использовать для уставной деятельности - т.е. не для коммерции.

    1.ОС идет на 01 счет, амортизацию начинаю начислять на забаланс.

    Налог на им-во отсутствует?

    2.НДС на таможне платим или нет? Если платим - то не вернум уже никогда? Коммерческой же деательности нет?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    amori, налог на имущество зависит от вашего местного законодательства, потому что льготы там прописаны. Ну и от НК, естественно.
    НДС, если его надо платить (тут я не в курсе), для вас расход. Никакого возмещения не будет

  3. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    вопрос вот в чем: сумма износа для НКО начисляется на забалансе. Какая база будет использоваться при расчете налога на им-во? Всё равно - первоначальная за минусом износа? Или износ - на забалансе и вообще в расчете не учитывается?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Первоначальная за минусом износа, естественно

  5. Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    115
    при этом у меня в балансе на 01 - полная сумма, на 83 - полная сумма в кач. добавочного капитала, и на забалансе 010 - износ.
    так?

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)