Добрый день! Помогите пожалуйста.
В 1 квартале приходовала товар от поставщика и в одной позиции НДС не посчитался, а я не заметила. Сумма накладной правильная, а НДС нет.Подскажите что теперь делать. Подавать уточненную декларацию?
Добрый день! Помогите пожалуйста.
В 1 квартале приходовала товар от поставщика и в одной позиции НДС не посчитался, а я не заметила. Сумма накладной правильная, а НДС нет.Подскажите что теперь делать. Подавать уточненную декларацию?
Как хотите, налоговую базу вы не занизили, забыв выделить НДС. Вот только себ/сть товара увеличилась.
А то что у меня не совпадает НДС оприходованный с накладной поставщика?Получается я занизила НДС к возмещению?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)