×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429

    1с учет готовой продукции

    Здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться!!!!

    Покупаем материалы, делаем из них несколько "готовых продукций" (документ передача готовой продукции на склад), затем эту продукцию компануем в 1 систему и отгружаем ее покупателю.
    Например (условно) , выпустили шкаф 1, шкаф 2 , шкаф 3. и висят они на 43 счете. А продаем под грифом "мебельная стенка". В договоре с покупателем есть цена "мебельной стенки" общая. Отдельно каждого шкафа-нет. Реализация не проводится, т.к. номенклатуры "мебельная стенка" нет. А отгружать отдельно каждую позицию не получается, т.к. не известна цена каждой позиции, есть только общая продажная цена. Каким образом можно продукцию (отдельные шкафы) с 43 счета скомпановать в "мебельную стенку" на том же 43, чтобы потом ее отгрузить? Или это вообще нельзя делать?

    Как можно это оформить в 1 С 7.70.514?
    Поделиться с друзьями

  2. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    если документами то комплектацию, как и производство через 20-й.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    если документами то комплектацию, как и производство через 20-й.
    Комплектацию? Это где?

  4. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от PolinEl Посмотреть сообщение
    Комплектацию? Это где?
    Это передача требование комплектующих в производство и выпуск новой ГП.
    комплектующие - полуфабрикаты.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Это передача требование комплектующих в производство и выпуск новой ГП.
    комплектующие - полуфабрикаты.
    Учет материалов- перемещение материалов (требование накладная)?

    Нет, не поняла.

    Поступление материалов 10/60
    Перемещение материалов 20/10
    Закрытие месяца 40/20
    Передача готовой продукции на склад 43/40 - висят комплектующие.

    А дальше какими док-ми?

    Учет материалов- перемещение материалов (требование накладная), вид перемещения передача в производство, счет 20, вид продукции- указать "систему", материал продукция. Оно попадает опять на 20 счет , потом опять закрывается на 40, далее 43, только продукция будет уже другая? (система, состоящая из нескольких комплектующих)? И отгружаю я потом с 43 именно эту систему?
    Правильно я поняла?

  6. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    документы те же самые. только выделите в условное подразделение, чтобы в расходы не примешивались дополнительные общепроизводственные расходы.
    Поняли в общем-то правильно.
    на копии поэкспериментируйте для начала.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    документы те же самые. только выделите в условное подразделение, чтобы в расходы не примешивались дополнительные общепроизводственные расходы.
    Поняли в общем-то правильно.
    на копии поэкспериментируйте для начала.
    Спасибо большое!

  8. Клерк
    Регистрация
    14.11.2009
    Сообщений
    41
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня похожая ситуация. Только мы купили туалетное мыло и шампунь, а продали подарочный набор. Как теперь мне это все в 1С оформить какими документами и какие проводки должны быть в таком случае. Основная деятельность у нас торговля.

  9. Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    и какие проводки должны быть в таком случае
    это вам в раздел бухучета или сходите на курсы соответсвующие, а как узнаете так можно и к 1с подходить.

  10. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Solnc Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня похожая ситуация. Только мы купили туалетное мыло и шампунь, а продали подарочный набор. Как теперь мне это все в 1С оформить какими документами и какие проводки должны быть в таком случае. Основная деятельность у нас торговля.
    Комплектация. 41-41.

  11. Клерк
    Регистрация
    02.10.2004
    Сообщений
    284
    в Бухгалтерии 7.7 к справочнику Номенклатура есть подчиненный справочник НормыРасходов, который как раз для списания к такой-то единице Продукции столько-то единиц материалов и сырья
    в документе Готовая Продукция после прописания норм включаете галку автосписание по нормам (примерно так называется) и происходит списание по нормам

  12. Клерк
    Регистрация
    14.11.2009
    Сообщений
    41
    .
    Последний раз редактировалось Solnc; 23.06.2010 в 13:22.

  13. Клерк
    Регистрация
    14.11.2009
    Сообщений
    41
    Я нашел решение проблемы. Может кому еще пригодится. В 1С 7.7 документа для комплектации ТМЦ нет. Можно сделать вручную, но не обычной а сложной проводкой. Делается она так. Открываем журнал операций введенных в ручную. Создаем новый документ. Теперь с помощью значка новая корреспонденция (не путать с новой проводкой!) добавляем следующие операции:
    1/1 Дт 41,1 Комплект Кредита нет в данной строке (ставим нужное количество и стоимость комплекта, рассчитанную в ручную)
    1/2 Дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 1 (ставим ко-во и цену)
    1/3 дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 2 (ставим количество и цену)
    и т.д. собираем все комплектующие. Только в конце нужно добавить новую проводку для налогового учета:
    2. Н0202.1 Кт ---- (поступление комплекта)
    Последний раз редактировалось Solnc; 23.06.2010 в 13:31.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)