Добрый день!
Подскажите пожалуйста надо ли в Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (старая декларация 2008) в графе 120 учитывать переплату по налогу? Или все таки я пишу сумму платежей произведенных за данный период и просто при оплате налога уменьшаю сумму платежа на переплату!
Спасибо!


