Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Наша компания (упрощенка 6%) занимается услугами. Одна из них заключается в "переводе" денег от одной компании(иностранной)- заказчиков на электронные счета другой-исполнителя. За это мы получаем комиссию. До сегодняшнего дня вопросов не было. Но бухгалтер "второй" компании решила, что мы в своих счетах должны выставлять НДС с тех сумм, которые мы им переводим. Деньги не наши, они не являются нашим доходом, и мы, по ее словам, должны дублировать НДС (причем в платежках от иностранных компаний я НДС не наблюдаю). И я не очень понимаю правомерно это или нет. Не будет ли потом претензий к нам, что мы в своих актах и счетах указываем НДС, пусть не на свои деньги, но все же..



