Подскажите, пожалуйста, входящие счета-фактуры нужно ли регистрировать в Журнале входящих счетов-фактур и как должна проходить сумма НДС?
на 19-ый, потом списываться на 20-ый сразу же в этот же момент?
Или входящие материалы (купля-продажа) нужно учитывать одной суммой на 60-м?

