Помогите кто занет!
Заклинило мозги. Надо оформить доп. лист к книге покупок.Не понимаю как сделать.Работаю в 1с 7.7
Счета- фактуры на авансы, оплаченные от поставщику оформлены прошлым кварталом(ноябрь 2009 г) Получила только сейчас.
Проводку надо делать в этом квартале или в 4 кв 2009г? Доп.лист понимаю ,что должен быть этим кварталом. Вообщем каша в голове .
Объясните кто сможет![]()

