×
Показано с 1 по 17 из 17

Тема: материалы

  1. #1
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259

    материалы

    при приходе бумаги ставлю на 10 счет а потом в 1с операцией перемещение материалов ставлю на 26 (общехозяйственные) передача в производство Вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ?
    ОСНО
    Хозяйственные нужды не принимаемые для целей налогообложения?
    Бумага используется для нужд бухгалтерии
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 19:57.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А почему не принимаемые?
    Давно ли ведение бухгалетрии стало экономически необоснованным?

  3. #3
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    да блин чет туплю температура еще тут мучает)) вот и запуталась)
    Тогда это получается материальные расходы?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вполне материальные, общехозяйственные по БУ, в НУ прочие

  5. #5
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    хорошо получается что:
    1) 60-51 оплачено
    2)10-60 оприходовано
    3) 26-10 списаны
    так?
    или
    1) 51-60 оплачено
    2) 10-60 оприходованы
    3) 44-10 списаны?
    чет совсем запуталась(

    если на 26 счет, то потом 26 закрывать 90?
    или же 26 закрывать бух.справкой на 44.1.1?
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 20:22.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1) 51-60 оплачено
    Это никак не оплачено, это получено
    26 или 44 зависит от того, чем фирма занимается, если торговля, то 44
    И 44 закрыыается на 90

  7. #7
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    фирма занимается предоставлением услуг по установке видеонаблюдения пожарных сигнализаций и домофоных систем при этом перепродажей ключей к домофонам и другого оборудования.

  8. #8
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    [QUOTE=Январь;52798128]Это никак не оплачено, это получено
    ТОЧНО перепутала)
    вот и думаю куда бумагу то отнести
    может не парится и на 44 поставить и 90 закрыть?
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 20:34.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    фирма занимается предоставлением услуг
    26 для вас правильнее

  10. #10
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    так на 26 поставлю а 26 как закрыть?
    можно ведь закрыть 90-м 26? при реализации (продукции,работ,услуг) предприятия списаны административно-хозяйственные нужды?
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 20:39.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а 26 как закрыть?
    90 - 26, если где-то в учетной политике не написано, что надо 20 - 26

  12. #12
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    Поняла спасибо) Сейчас открою учетную политику почитаю что там написано)

  13. #13
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    у нас написано что мы применяем ПБУ 18/2
    следовательно надо списывать на 20 счет?

  14. #14
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    блин в программе 1с 7.7 ввожу:
    1)поступление материалов (встали на 10 счет)
    2)перемещение материалов-счет отнесения затрат 26-хоз.нужды
    провожу и чет 20 счет в осв как то не появляется В чем я туплю?
    попробывала закрывать бух справкой вроде катит)
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 21:08.

  15. #15
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    э возникла проблемка 19 счет стал по Кт сдваиватся и в итоге в осв стало сальдо на конец периода в Дт красным и с минусом(
    В карточке счета записи следующие :
    1)Поступление материалов выделен ндс 19.3-60.1
    2)Поступление материалов НДС принят к зачету 68.2-19.3
    3)Запись книги покупок НДС(опять) принят к зачету 68.2-19.3
    Последний раз редактировалось diademina; 21.05.2010 в 22:04.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    у нас написано что мы применяем ПБУ 18/2
    следовательно надо списывать на 20 счет?
    Может, пора учебник по бух.учету почитать?
    Никакой связи нет между ПБУ 18 и порядком списания затрат с 26 счета.
    Конкретно смотрите, что написано, куда списываются общехозяйственные расходы. Описание счета можно почитать здесь:
    http://mvf.klerk.ru/plan/26.htm
    2)Поступление материалов НДС принят к зачету 68.2-19.3
    Как вам удалось получит эту проводку в поступлении материалов?

  17. #17
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Может, пора учебник по бух.учету почитать?
    Никакой связи нет между ПБУ 18 и порядком списания затрат с 26 счета.
    Конкретно смотрите, что написано, куда списываются общехозяйственные расходы. Описание счета можно почитать здесь:
    http://mvf.klerk.ru/plan/26.htm

    Как вам удалось получит эту проводку в поступлении материалов?
    спасибо))
    учебник прочитаю вспомню ))
    про отнесение затрат разобралась)
    а про проводку получилось что ставила галочку на автоформирование в книгу покупок при поступлении материалов вот оно и формировало )

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)