×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. Аноним
    Гость

    НДС и УСН 15%

    здравствуйте
    ситуация такая: приобретаю товар у ООО как ИП... соответственно есть "входящий" НДС, при этом я уплачиваю ООО стоимость товара с НДС соответственно (например, купила товар по 118 руб, в том числе ндс=18 руб). Далее на цену купленного товара набавляю свою дельту и реализую в розницу покупателям (например по 150 руб уже).
    Далее куда мне этот "входящий" Ндс девать? где учитывать? (в инфе на клерке прочла что учитывать надо в книге доходов и расходов отдельной строкой) - но учитывать при покупке сразу? или по мере реализации? и в итоге получается надо НДС вычитать из "доходов", включая Ндс при этом в "расходы" ИП при определении налогооблагаемой базы?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    думаю, лучше всего учитывать в стоимости товара
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Аноним
    Гость
    это как? (ссори но не понимаю..)

  4. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    считайте, что купили просто за 118 рублей
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. Аноним
    Гость
    то есть я не буду являться налоговым агентом?
    просто я мыслю так: если ко мне пришел товар с входящим НДС, то я должна и продать с НДС + мой процент и НДС этот (входящий) учесть...
    ведь в документах о покупке товара будет прописано что цена товара 118 руб в том числе НДС 18 руб....
    торможу че то ((((

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    то есть я не буду являться налоговым агентом?
    нет, откуда здесь налоговый агент?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. Аноним Оксана
    Гость
    А разве ИП на УСН является плательщиком НДС? Я никогда при оприходовании товара НДС не выделяю. Так, типа, по 118 и приходую... Мы, по-моему, можем даже в платеже за товар НДС не выделять, разве нет?

  8. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    не можете не выделять
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    ВОобще-то должны выделять в платежках. Это не ваш НДС, а НДС продавца. Вот вы по своей реализации НДС в документах не выделяете

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ВОобще-то должны выделять в платежках. Это не ваш НДС, а НДС продавца. Вот вы по своей реализации НДС в документах не выделяете
    Так потом Ип-шнику после реализации товара НДС списываются в "расходы" или нет?

  11. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    списывается
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. Аноним Оксана
    Гость
    Так что, приходовать - выделять и на расходы списывать? У ИП на УСН?

  13. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я этих мысленных прыжков не понимаю...
    какая связь межу Вашими вопросами вообще?
    делайте, как удобно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. Аноним Оксана
    Гость
    Извините за сумбур! Разъясню, ИП на УСНО, приходуя товар с входящим НДС, должен его выделять и у себя в учете?

  15. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    должен.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    списывается
    а зачем мне списывать "входящий" НДС в расходы если этот НДС мне розничные покупатели возвращают? я ж не имею права дважды компенсировать....

  17. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    этот НДС мне розничные покупатели возвращают?
    каким образом они это делают?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. Аноним
    Гость
    вот таким:
    я покупаю товар за 118 руб, в том числе ндс 18 руб (покупаю у ООО)
    потом продаю товар уже из расчета 118 руб + свой процент (например 150 руб)
    покупатель мне уже оплачивает 150 руб (розница)
    и в итоге мне эти же 118 (в т.ч. 18 руб ндс) возвращаются с моей прибылью.
    получается я выделяю ндс только когда оплачиваю за товар ООО (в платежке и в договоре)
    а в рознице его не выделяю и получается он ко мне (полностью уплаченные за товар деньги) возвращаются от розницы, я ж на 118 руб свой % накручиваю, а не на чистую стоимость товара 100 руб (без ндс которая).

  19. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    все равно не понял;
    покупатели вам платят деньги - да
    а ндс тут причем?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  20. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    все равно не понял;
    покупатели вам платят деньги - да
    а ндс тут причем?
    вот как раз и получается что "входящий" и оплаченный мной как ИП ндс не компенсируется зачислением в "расходы" (у меня усн 15%), потому что оплачен мне покупателем вот это хочу понять "входящий" НДС получается я не записываю в "расходы" ? верно мыслю?

    Пы.сы. просто я пишу (аноним) и второй аноним (аноним Оксана) - поэтому и путаница

  21. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аноним, а стоимость самого товара вы в расходы будете записывать?
    Даже несмотря на то, что эту стоимость вам будут покупатели компенсировать?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  22. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Аноним, а стоимость самого товара вы в расходы будете записывать?
    Даже несмотря на то, что эту стоимость вам будут покупатели компенсировать?
    не правильно выразилась видимо ранее....
    я как раз и хочу стоимость всего товара (то есть 100 руб + 18 руб ндс) записать в "расход", выделив ндс "входящий" (он же в документах будет выделен).
    но я не хочу подавать в налоговую на компенсацию оплаченного ндс, т.к. он все равно ко мне от розницы возвращается.
    я правильно поступлю так?
    я че то загналась.... не пойму где туплю...

  23. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    мда...
    подавать в налоговую на компенсацию оплаченного ндс
    вот это переведите плз
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. Аноним
    Гость
    компенсация ндс....
    если я оплачиваю ндс фирме ооо (у которой куплю товар) я думала могу подать на компенсацию его в налоговую...
    а я и не пойму зачем мне это делать если этот ндс и так ко мне вернется....
    туплю, да? скажите хде?

  25. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    могу подать на компенсацию его в налоговую
    вот здесь
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. Аноним
    Гость
    то есть все записываю в "расходы" (всю сумму за которую купила товар, в т.ч. и НДС) и вычитаю из "доходов" и плачу налог 15%
    спасибо

  27. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    записываю в "расходы" (всю сумму за которую купила товар, в т.ч. и НДС)
    да, но только при реализации
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. Аноним
    Гость
    поняла
    например, реализовала в квартал 100 шт товара - и в квартале 100 и занесла в расходы
    и т.д.

  29. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  30. Аноним
    Гость
    СПАСИБО!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)