Мы- экспортеры, случился импорт, документы все уже сдали за 1 кв 2010 на возмещение, но неправильно отразили импорт в декл по НДС, втюхали в раздел 4![]()
звонит инспектор и говорит, что сумму НДС по импорту нужно отразить в разделе 3, стр 170 и стр 130.
строка 170 имеет подпункт 11.1 куда я ставлю сумму импортного ндс, тогда эта сумма встает в 170. НО тогда НДС не 400000, 800000? так как строка 220 -это суммы указанные в строках 130,150-170....
как правильно отразить НДС по импорту в декларации?
Спасибо![]()


Ответить с цитированием

