×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333

    НДС раздел (импорт)

    Мы- экспортеры, случился импорт, документы все уже сдали за 1 кв 2010 на возмещение, но неправильно отразили импорт в декл по НДС, втюхали в раздел 4
    звонит инспектор и говорит, что сумму НДС по импорту нужно отразить в разделе 3, стр 170 и стр 130.
    строка 170 имеет подпункт 11.1 куда я ставлю сумму импортного ндс, тогда эта сумма встает в 170. НО тогда НДС не 400000, 800000? так как строка 220 -это суммы указанные в строках 130,150-170....
    как правильно отразить НДС по импорту в декларации?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в 130 этот НДС совать не нужно.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    да, мне тоже так кажется.... решила уточнить, так как инспекторы иногда правы
    а насчет строки 170, пдпункт 11.1 правильно?

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    правильно 180 и 170.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    сенькс
    а как тогда понять п 2, ст 171
    Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления, в отношении (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2001 года Федеральным законом от 29 декабря 2000 года N 166-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 119-ФЗ, - см. предыдущую редакцию
    это к строке 130

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в стр. 130 - суммы НДС предъявленные.
    в стр. 170 - суммы НДС уплаченные при ввозе.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    смушает эта фраза
    Цитата Сообщение от Зивания Посмотреть сообщение
    либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления,

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а в чем конкретно она смущает?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  9. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    мы же уплатили при ввозе?

  10. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Я откуда знаю как вы уплатили? Обычно уплачивают при ввозе.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    это просто разбивка вычета в декларации

  12. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    мы и уплатили при ввозе это я зря ? поставила
    а нафига они в п 2 включили "либо уплаченные при ввозе"?

  13. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    вы можете уплатить при ввозе, но пока товар на томожне и нет печати "выпуск разрешен", в декларацию ставить нельзя.

  14. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    окНДС на таможне заплатили, сушилки ввезены, штампы есть, доки собрали и сдали, осталось декл подправить. т.е я в разделе 3 заполняю 180 и 170? извините, что повторяюсь

  15. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Да, причем 180=170

  16. Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)