Наша организация в марте ошибочно выписала накл и счет-фактуру на 10000 руб ООО "Вектор", а нужно было точно такую же, только на "Вектор-НН". Ошибку обнаружили только сейчас, задолженность за "Вектор" уменьшили на 10000 руб, а за "Вектор-НН" увеличили. Никакого искажения отчетности по суммам не произошло.
А вот нужно ли формировать доп.лист к книге продаж, сторнировав счет-фактуру "Вектор" и выписав "Вектор-НН"? Что-то запуталась... Подскажите, пожалуйста, коллеги!

Ответить с цитированием