×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    36

    декларация по УСН

    Подскажите пожалуйста в каком случае заполняется 030 код строки в декларации. Мы на 15%.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetlana_V
    Регистрация
    22.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    593
    Берёте общую сумму исчисленного налога с начала года, минусуете что уже фактически заплатили и указываете эту разницу в строке 030.

  3. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    36
    Светлана я не поняла. В 030 строчке сказано, разница между мин. налогом и исчисл. в общем порядке за предыд. налоговый период, т.е. за прошлый год насколько я поняла. А вы пишите, что общую исчисл налога с начала года- то что мы заплатили. А если я начислила 10000 р. и ее оплатила? Поясните мне пожалуйста.

  4. Клерк Аватар для Мисс Марпл
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Насколько я поняла Вы имели в виду строку 030 раздела 2. Она заполняется, если Вы по итогам прошлого года платили минимальный налог. Эта разница уменьшает налогооблагаемую базу.
    А Svetlana V имела в виду заполнение раздела 1.

  5. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    36
    да именно второй раздел я имела в виду. Я правильно поняла, подскажите. За 2003 г. у нас был мин. налог. В 1 кв. в стр.030 2-го раздела я должна написать сумму (мин.налог-сумма исчисленного ед. налога) эту разницу я должна вписать в 030 строку?. А во втором кв. я получается ничего не должна писать 030 строку. Запуталась совсем уже с этой декларацией.

  6. Клерк Аватар для Svetlana_V
    Регистрация
    22.07.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    593
    Лучше всего прочитайте саму инструкцию.

    Утверждено
    Приказом МНС России
    от 21.11.2003 N БГ-3-22/647

    ПОРЯДОК
    ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ,
    УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ
    СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

  7. Клерк
    Регистрация
    28.06.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    523
    Еще здесь посмотрите (если чего в инструкции не ясно - может оказаться тут):

    http://www.nalog.ru/document.php?id=...topic=mns_pznd

    (там вроде написано, что строка 030 - только по итогам года. впрочем, поищите сами)

  8. Клерк Аватар для Мисс Марпл
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Да, есть мнение, что строка 030 заполняется в декларации по итогам года (но, как и многое в УСН это мнение спорно). Поэтому, во избежание лишних споров с налоговыми органами, эту разницу лучше включать в расходы по итогам года.
    Но если вы внесли ее в декларацию за 1 квартал, то в следующих декларациях эта сумма также должна присутствовать, т.к. декларация по УСН заполняется наростающим итогом.

  9. Клерк
    Регистрация
    24.09.2004
    Сообщений
    36
    Спасибо Вам большое, там действительно все подробно и доступно написано.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)