В 2009г оплату труда перевели на счет 97 РБП, в 2010г. закрываю в БУ и НУ, должна ли эта сумма отражаться в НУ и в декларации по прибыли, в качестве косвенных расходов?
Проводки при закрытии месяца:
БУ Д44,01-К97,01 10р
Д90,07-К44,01 10р
НУ Д90,07-К44,01 10р
К44,01 -10р

