У нас организация ОСНО+ЕНВД. Болела у меня работница ЕНВД 05.12.09-30.12.09. Начислила я ей больничный в декабрь, 15 января 4-ФСС сдаю, начисление в разделе II показываю, соответственно за фондом вылезает задолженность на конец отчетного периода, я заявление на возмещение приложила. А в фонде мне и говорят, ты этот больничный убирай, не может быть за нами задолженности на конец отчетного периода, сделаешь межрасчетную на 15.01.10, и заявление напишешь. А в бухучете у себя оставь как есть. Потом у меня один в один ситуация повторяется в 1 квартале 2010 года. Сижу и мучаюсь: здесь пишу, там в уме держу, привыкла как-то, что все цифры идут между собой, а теперь надо помнить, что здесь не включила, в другом месяце отчиталась. Может все-таки неправильно они меня делать заставляют? Где такое написано-то? Повелась, как глупая, отношения портить не хотелось.


Ответить с цитированием


.