×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65

    Что делать с НДС

    Подскажите пожалуйста:
    в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март - суммы "смешные": 9 и 1000 руб. в т.ч. НДС 1 и 150 руб (примерно).

    Что мне с ними делать?
    Отразить в мае в расходах и подать в ближайшее время уточненку по прибыли?

    А по НДС уточненку подавать не хочу, тем более что нас сейчас камералят из-за 100 т.р. в возмещению и такие маленькие суммы добавлять нет смысла.

    Что с ними делать?
    выделить на 19.3, отразить в журнале сч-ф полученные и бух.справкой списать на 91.2 (непринимаемые) или на 99???

    или сразу в бух. справке поставить расходы на 26 а НДС на 91(99)
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Наталия 83; 04.06.2010 в 13:37.

  2. #2
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    это вы c кем разговариваете?

  3. #3
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Ленка Посмотреть сообщение
    это вы c кем разговариваете?
    А надо конкретно к кому то обращаться?

  4. #4
    Ленка Ленка вне форума
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    нет вы уже исправили

  5. #5
    Vera_G Vera_G вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    92
    Цитата Сообщение от Наталия 83 Посмотреть сообщение
    в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март
    если есть отметка о получении документов мае, то и на приход ставьте в мае, тогда никаких уточненок подавать не надо
    Последний раз редактировалось Andyko; 04.06.2010 в 15:57.

  6. #6
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Отметок никаких нет, просто акты и сч-ф за 28,02 31,03 их нам передали когда потребовали заплатить за апрель, т.к. до этого была переплата

    А с НДС -то что делать?

  7. #7
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а что, есть сомнения в праве на вычет этого ндс?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а что, есть сомнения в праве на вычет этого ндс?
    Да нет, просто уже было подано 2 уточненки, а суммы небольшие если уточнять больше мороки(в 1С семерке не выгружается для сдачи лично, а по почте долго - уже решение по проверке скоро должно прийти), вот и интересуюсь можно ли их списать за счет чистой прибыли и как это сделать.
    Последний раз редактировалось Наталия 83; 04.06.2010 в 16:16.

  9. #9
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    вам про уточненки уже ответили;
    а так хозяин барин
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    вам про уточненки уже ответили;
    а так хозяин барин
    т.е. я могу через бух. справку сделать проводки
    Дт 26- Кт 60
    Дт 91.2 неприним- Кт60 - сумму НДС и подать уточненку по прибыли??

  11. #11
    Azel Azel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    А что вам мешает зачесть НДС во втором квартале?

  12. #12
    Фиатик Фиатик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Цитата Сообщение от Наталия 83 Посмотреть сообщение
    Отметок никаких нет, просто акты и сч-ф за 28,02 31,03 их нам передали когда потребовали заплатить за апрель, т.к. до этого была переплата

    А с НДС -то что делать?
    А вы быстренько с соседней почты на свое имя от имени контрагента конвертик пошлите.До конца квартала успеете получить.Вот и всех отношениях правомерно во 2-м квртале ндс примите к вычету.

  13. #13
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Azel Посмотреть сообщение
    А что вам мешает зачесть НДС во втором квартале?
    Во втором квартале нас опять будут камералить - у нас ежеквартально к возмещению. И думаю что налоговики не примут - отправят подавать уточненку за 1 кв, но попытка не пытка - глядишь и пройдет.

  14. #14
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Фиатик Посмотреть сообщение
    А вы быстренько с соседней почты на свое имя от имени контрагента конвертик пошлите.До конца квартала успеете получить.Вот и всех отношениях правомерно во 2-м квртале ндс примите к вычету.
    Спасибо за дельный советик

    А по прибыли-то однозначно уточненка - или тоже во 2-м квартале можно??? Что мучают меня сомнения...

  15. #15
    Azel Azel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Если выявленные в отчетном периоде ошибки, привели к излишней уплате налога, то исправить их можно в момент обнаружения и уточненку подавать не нужно.

  16. #16
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Наталия 83 Посмотреть сообщение
    Спасибо за дельный советик
    ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  17. #17
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.
    У-у-у-у, извиняюсь, но я совсем запуталась - можно еще раз ответить на мои вопросы написанные с первом сообщении, пли-и-из

  18. #18
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Наталия 83 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста:
    в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март - суммы "смешные": 9 и 1000 руб. в т.ч. НДС 1 и 150 руб (примерно).

    Что мне с ними делать?
    Отразить в мае в расходах и подать в ближайшее время уточненку по прибыли?

    А по НДС уточненку подавать не хочу, тем более что нас сейчас камералят из-за 100 т.р. в возмещению и такие маленькие суммы добавлять нет смысла.

    Что с ними делать?
    выделить на 19.3, отразить в журнале сч-ф полученные и бух.справкой списать на 91.2 (непринимаемые) или на 99???

    или сразу в бух. справке поставить расходы на 26 а НДС на 91(99)
    в мае отрахаешь по 26-му, 19-му и 68-му. чё непонятного?
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  19. #19
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    в мае отрахаешь по 26-му, 19-му и 68-му. чё непонятного?
    И уточненки никакие не подаю, да???

  20. #20
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Наталия 83 Посмотреть сообщение
    И уточненки никакие не подаю, да???
    ты не поверишь!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  21. #21
    Azel Azel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Почитайте ст.54 НК и ваши сомнения развеются.

  22. #22
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Azel Посмотреть сообщение
    Почитайте ст.54 НК и ваши сомнения развеются.
    ст.54 в части вычета по ндс неприменима
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  23. #23
    Наталия 83 Наталия 83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2010
    Сообщений
    65
    Всем спасибо что помогли, проведу как обычно, надеюсь пройдет

  24. #24
    Azel Azel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    А почему ст.54 неприменима в части вычета по НДС? Объясните,если не затруднит.

  25. #25
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Azel Посмотреть сообщение
    А почему ст.54 неприменима в части вычета по НДС? Объясните,если не затруднит.
    вычет по ндс - элемент расчета суммы налога, подлежащей уплате, а не налоговой базы.
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  26. #26
    Каменская Каменская вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Пилкин Вася Посмотреть сообщение
    ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.
    Вопрос с другой строны баррикады: мы обнаружили, что в мае месяце выставили к оплате НЕ весь объем выполненных услуг ( водитель- а мы предоставляем услуги по перевозкам- вовремя не предоставил путевой лист для составления реестра); попытались выставить вместе с июньскими, а нам отворот-поворот: "другой период, мы все свели..." хотя все их подписи есть и в мае мы точно эту путевку пропустили. Чем можно аргументировать и каким месяцем "довыставить" эту сумму и провести в бухчете: маем или июнем (путевой "всплыл" в июне)?

  27. #27
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    я бы выставляла маем, правда сами на уточненку попали и их бы туда подставили, но истина дороже.
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)