×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058

    8.2 Начало работы...

    1. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2)
    это корректно?

    2. В ОСВ остатки на 01.01.2010 по сч.60,62 стоят БУ и ПР.
    Почему нет НУ?
    Обороты за месяц одинаковы БУ и НУ. ПР не затрагивается. Полная ерунда.

    3. Сальдо кредитовое 60 отражается в ОСВ по Дебету красным

    Что и как можно исправить, чтоб работало?
    Поделиться с друзьями
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    1. Да
    2. Сказать сложно, смотрите обороты прошлого периода.
    3. Если фактическое сальдо на счете противоречит типу счета (активный или пассивный), то оно показывается красным.

  3. #3
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    2. Оборотов нет, есть ввод начальных остатков. Франч написал обработку и исправил.
    3. почему противоречит? ОСВ 62.02. Кредит черный, при сворачивании счета ОСВ 62 эта сумма пишется Дебет красный.

    4. Ввод остатков 76.АВ - не имеет НУ и Контроля, есть только БУ. В целом 76 на эту сумму есть БУ, Контроль. И Итого красным ОСВ по всем счетам на сумму 76.АВ

    Что здесь неверно введено?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    3. Какой тип счета (активный или пассивный) у 62.02? В типовой он пассивный, сальдо м.б. только кредитовое.
    4. Операции по счету 76.АВ никак не влияют на налог на прибыль. Поэтому в НУ не отражаются.

  5. #5
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    1. корректно что, если ваше упоминание - то да...
    2. как остатки вводились? сами вводили, или переносом из 1.6
    3. см. п.2

  6. #6
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    62.02? В типовой он пассивный, сальдо м.б. только кредитовое.
    3. Так и есть, 62.02 пассивный, сальдо кредитовое, но 60 АП - сальдо дебетовое красное. Зачем?

    4. В ОСВ сумма 76.АВ БУ отражается в строке 76 Контроль черным и Итого Контроль красным. Почему?

    Остатки вносили переносом из 1.6; не перенеслись и были введены руками 08, 97.21, а 76.АВ отдельной обработкой...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    3. Так и есть, 62.02 пассивный, сальдо кредитовое, но 60 АП - сальдо дебетовое красное. Зачем?

    4. В ОСВ сумма 76.АВ БУ отражается в строке 76 Контроль черным и Итого Контроль красным. Почему?

    Остатки вносили переносом из 1.6; не перенеслись и были введены руками 08, 97.21, а 76.АВ отдельной обработкой...
    Пытаюсь воспроизвести ситуацию на демо-базе: не получается ни 3 ни 4:
    3. Имею сальдо 62.01 по дебету 1 млн, 62.02 по кредиту 4 млн, на 62 показывает по кредиту 3 млн черным.
    4. Цифры по НУ и контроль не показывает вовсе.
    Я. правда, данные руками вводил, никаких переносов. М.б. проблема в переносе? Конфигурация типовая? Релиз какой?

  8. #8
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2)
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Смотрите какие движения у документов "Ввод начальных остатков", то есть ищите там не стыковки... Если необходимо - внесите корректировки...

  10. #10
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Документ Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
    Режим ввода остатков - три "птички" Ввод остатков по БУ, НУ, спец.регистрам
    Но по проводкам НУ не формирует...
    4. Операции по счету 76.АВ никак не влияют на налог на прибыль. Поэтому в НУ не отражаются.
    так и есть...
    Где искать нестыковки?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Документ Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
    Режим ввода остатков - три "птички" Ввод остатков по БУ, НУ, спец.регистрам
    Но по проводкам НУ не формирует...
    так и есть...
    Где искать нестыковки?
    Нет никаких нестыковок. Операция не отражается в НУ и точка! Посмотрите, как в НУ отражается, например, выплата зарплаты работникам. Тоже никак.

  12. #12
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Учет ведется в программе с 01.01.2010. Остатки введены Документом Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
    При Формировании Книги покупок ВСЕ остатки на 01.01.2010 по 76.АВ не включаются в Книгу покупок, хотя отгрузки прошли в первом квартале и счет 62.02 закрыт. Почему программа не видит остатки 76.АВ ? Как работает механизм расчета? Где ошибка? В каком регистре искать?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  13. #13
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    поднимаю тему...
    проблема не решена...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    62
    Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме.
    Сделали перенос остатков из 7-ки в 8.2. У нас УСН, авансы от покупателей отражались по счету 62.1. Все остатки по кредиту 62.1 в 8.2 перенеслись с минусом в дебет.
    Как исправить эту ситуацию?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Документ Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)
    Режим ввода остатков - три "птички" Ввод остатков по БУ, НУ, спец.регистрам
    Но по проводкам НУ не формирует...
    так и есть...
    Где искать нестыковки?
    Подскажите, не доходит. Соответственно у меня будет разница в БУ и НУ, если сформировать оборотку. У меня счет 000 по оборотке равен в целях БУ, а в НУ идет расхождение на сумму по счету 76.АВ. Так и должно быть или 000 счет = как в БУ так и в НУ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)