Добрый день, за 1 и 2 кв 2009 года у нас не было реализации, входной НДС был, не стали связываться с налоговой и подали декларацию с уплатой 0, в 3 кв 2009 появилась реализация, но опять НДС к вычету, опять сдали к уплате 0, в 4 кв НДС был уже к уплате, сдали и заплатили. Тот, не принятый к зачету НДС висит на 19 счете. Вопрос такой: если я не хочу с того периода подавать уточненку и ставить НДС к возмещению, как мне сделать книгу покупок за 2009? Внести в нее ВСЕ счета-фактуры за год и тогда у меня будут расхождения с декларацией или только те, которые принимала к зачету в 3 и 4 кв. Если второй вариант, то куда девать остальные счета-фактуры?? и второй вопрос: куда с 19 счета списать НДС, который я НЕ БУДУ к возмещению подавать (еще с 2008 года висит).

Ответить с цитированием