Запуталась. Помогите разобраться.
В июне поступила предоплата от Покупателя за комссионный товар
51 62.2 - 1000
В июне же деньги перечислены Комитенту
76.6 51 - 1000
Отгрузка будет в июле.
В балансе за полугодие
1.в активе по стр.240 "Дебиторская задолж" указывать 1000? (задолженност комитента нам)
2. в пассиве по стр.620 "Кредиторская задолж.№ - 1000?(наша задолженность Покупателю)
Но комитент же нам ничего не должен.1000 чужую получили и отдали.
Получается в балансе совсем не показвать эти деньги??
До отчетности совсем не много, а в голове "каша".Пожалуйста помогите разобраться.




