Как быть: счет выставлен на 1000 евро. Отгрузили тоже на 1000 евро. А потом нам эту 1000 оплатили в руб на день оплаты. Соответственно возникли курсовые/суммовые разницы, повисшие на 91 счете. Из-за этого появляется "недоплата", хотя на самом деле все оплачено. Отрицательную разницу с 91 счета можно куда-то деть? Ведь по сути у нас с покупателями д.б. "по нулям"?




