×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним44
    Гость

    Взносы при ЕСХН

    Извините, иожно тоже тут задать вопрос по теме?
    Я только начинаю в ЕСХН разбираться (поскольку он перекликается с УСНО, спрашиваю тут):
    Взносы в ПФ, ФОМС, ТОМС за себя (ИП без работников), получается, не надо вписывать в КУДиР, как расходы? их вообще нигде не надо показывать, а только потом по факту можно уменьшить единый налог не более чем на 50%, правильно?
    или всё-таки надо где-то показывать проплату?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Почему не надо? Это обычные расходы, точно такие же, как и взносы за работников. Они уменьшают налогооблагаемую базу, а не сам налог.

  3. #3
    Аноним44
    Гость
    Надежда, спасибо.
    -Таким образом, получается, что включаем в раходы,уменьшая налогооблагаемую базу, но не уменьшаем на 50% сам налог после его начисления ЕСХН, правильно?

    -или потом второй раз ещё уменьшаем налог, не больше чем на 50% (этож слишком хорошо было бы, что бы быть правдой))?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Таким образом, получается, что включаем в раходы,уменьшая налогооблагаемую базу, но не уменьшаем на 50% сам налог после его начисления ЕСХН, правильно?
    Да
    Никакого уменьшения самого налога при ЕСХН нет

  5. #5
    Аноним44
    Гость
    Надежда, большое спасибо.
    Теперь в этом вопросе ясность

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)