Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в следующей ситуации.
Обнаружилось, что в 1С за март неверно посчитаны курсовые разницы, хотя валютный остаток в рублевой сумме по счетам на 31/03/2010 был верный. Отчетность уже сдана.
Отразить ли эту разницу во 2 кв для бу, а в ну внести все исправления в 1 кв?
Подскажите, плиз, как это все правильно сделать, я новичок в этом
Заранее спасибо



Ответить с цитированием