×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 55 из 55
  1. #31
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    2. Нет, порядок уплаты НДС при ввозе товара на территорию таможенного союза регулируется ТК ТС. Налог уплачиваете в таможню, выпускающую товар в таможенной процедуре. Или напрямую, или через брокера.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2009
    Сообщений
    116
    2. Нет, порядок уплаты НДС при ввозе товара на территорию таможенного союза регулируется ТК ТС. Налог уплачиваете в таможню, выпускающую товар в таможенной процедуре. Или напрямую, или через брокера.
    Спасибо, Тоня, вы уже спасли мне жизнь, но заявление о ввозе мы все таки не подаем?

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Естественно, не подаете. Украина в ТС пока не входит.
    З.Ы. А спасаться в подобных ситуациях надо при помощи НПА, а не Тони. Проще и быстрее.

  4. #34
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Помогите, пожалуйста:
    Ввозим с территории РБ оборудование.
    Монтаж оборудование производится на территории РФ силами белорусов.
    НДС со стоимости монтажа надо включить в стоимость оборудования, заполнить Заявление и декларацию по косвенным налогам? Или в квартальную декларацию по НДС включать?
    Платить НДС надо в момент оприходования или при оплате услуг?

  5. #35
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Монтаж оборудование производится на территории РФ силами белорусов.
    Поставщиком? По отдельному договору? Или цена оборудования включает в себя и монтажные работы?

  6. #36
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Поставщиком? По отдельному договору? Или цена оборудования включает в себя и монтажные работы?
    Поставщиком.
    Договор один, но спецификации две.
    Боимся - вдруг монтаж через пару месяцев будет?
    Или сдать сейчас Заявление на оборудование по спец. 1, а потом после выполнения работ - за монтаж по спц.2?

  7. #37
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За "монтаж" заявление о ввозе подать невозможно. В спецификации 2 так и прописано "Монтаж оборудования, тыща рублей"?

  8. #38
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    А если включить в гр.6?
    Да.
    Или они нам выставят с/ф за монтаж? Без НДС? А нам его начислить и уплатить?

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы налоговым агентом по НДС будете по монтажу.

  10. #40
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Тоня, спасибо. Все сомнения развеялись.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    114
    Добрый день. У меня снова возникили проблемы((( Кто-нибудь сталкивался - услуги по метологической эксертизе технической документации - подпадают под 148 статью с точки зрения места оказания услуг -по покупателю, или нет? Я читала минфиновское письмо, где написано, что услуги по экспертизе проектной документации - инжиниринговые услуги и т.д, следовательно входять в 148 статью. Есть ли какой-нибудь документ-реестр, в котором расписано, что подпадает под понятие инжиниринговых услуг, а что нет? Заранее спасибо!

  12. #42
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Есть ли какой-нибудь документ-реестр
    Нет. Идите от обратного, если договор еще не подписан. Надо\не надо НДС в этой сделке.

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    114
    Тоня, дело в том, что у нас нет возможности изменить договор, а услуги нам просто необходимы. Мне было бы проще "перестраховаться", удержать НДС как налоговый агент и т.д. Но исполнитель, естественно, хочет получить всю сумму по договору на свой р/с, в т.ч. НДС - по его ставке и не идет ни на какие изменения /прописать сумму+ наши 18% и т.д./,, перечислить НДС за свой счет мы, естественно, не можем (можем, но со штрафом). Не возникнут ли уменя потом проблемы именно с такими услугами. Я, как главный бухгалтер, а ни разу не конструктор-инженер, не знаю, как четко понять, что относится к услугам инжиниринговым, а что нет. С другой стороны, если мы платим по договору с учетом НДС по ставке Исполнителя - означает ли это, что место оказания услуг точно не Россия? Спасибо за ответ!

  14. #44
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    перечислить НДС за свой счет мы, естественно, не можем (можем, но со штрафом).
    Ниче естественного в этом не вижу. И оснований для штрафа тоже. Предмет договора точно озвучьте. И саму процедуру: кто/как/где оказывает.

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    114
    В Договоре прописано: Исполнитель (Украина) на территории Украины обязуется провести метрологическую экспертизу технической документации нашей продукции, подготовить и передать материалы для рассмотрения на заседание научно-технической комиссии Госпотрбестандарта Украины с целью признания результатов испытаний, первичной проверки и внесения в Государственный реестр средств измерений Украины. Стоимость 450, ндс 20% 90, всего к оплате 540, предоплата 100%. И к оплате они требуют именно 540 (все в евро).
    Последний раз редактировалось Анна_М; 29.07.2011 в 16:16.

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    114
    По поводу штрафов за оплату налогов за свой счет без удержания: "При оплате налога за счет собственных средств налоговый агент может быть оштрафован по ст. 123 НК РФ за неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) НДС. Такая редакция ст. 123 НК РФ действует в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ. Закон вступил в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования (п. 46 ст. 1, ч. 1 ст. 10 данного Закона). Его текст опубликован в "Российской газете" 2 августа 2010 г.
    Напомним, что ранее предусматривалась ответственность налогового агента только за неперечисление (неполное перечисление) налога (ст. 123 НК РФ).
    Подробнее об ответственности налоговых агентов см. разд. 10.6 "Ответственность (штрафы) и пени за нарушение налоговым агентом своих обязанностей".

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо здесь 5-1-148-НК, нет у вас обязанностей налогового агента. И белорусы с вами согласные, предъявив в сделке НДС.

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    02.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    114
    Тоня, спасибо Вам! Но мы по-любому нарвемся на штраф, если выплатим НДС не удержав с исполнителя. Так что не будем ничего платить.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    65
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, казахская организация оказываем Нам услуги по сертификации, в счете выделен НДС? это верно? счет-фактуру они должны выставлять с налоговой ставкой 0%?

  20. #50
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в счете выделен НДС? это верно?
    Да, если данная операция облагается НДС согласно НК Казахстана.
    счет-фактуру они должны выставлять с налоговой ставкой 0%?
    Нет.

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да, если данная операция облагается НДС согласно НК Казахстана
    У них облагается
    А счет фактуру, они выставляют с 12%?

    такое оформление нужно согласно правил оформления, действующих в Казахстане? Мне не верят, что это правильно, чем доказать

  22. #52
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А счет фактуру, они выставляют с 12%?
    Я не знаю ставки казахского НДС, но, подозреваю, что бухгалтерия исполнителя уж точно владеет нормами своего НК
    Мне не верят, что это правильно, чем доказать
    Не поняла. Кто и во что не верит и какое вам вообще дело до казахского НДСу? Вы, как покупатель, считаете его неправомерно предъявленным?

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    65
    коллега, говорит. что у них экспорт, они нам должны с 0% предоставить счет-фактуру от этого у нас сейчас, не дает оплату проводить

  24. #54
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Безграмотной коллеге порекомендуйте открыть Соглашение о принципах взимания косвенных налогов в ТС, прежде чем что -либо говорить.

    При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального подтверждения факта экспорта.

    "экспорт товаров" - вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиками (плательщиками), с территории одного государства-участника таможенного союза на территорию другого государства-участника таможенного союза.

    Видите в вашей сделке товар, который вывозится?
    Последний раз редактировалось Тоня; 28.02.2012 в 11:39.

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    65
    Тоня, спасибо большое!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)