×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73

    НДС. Авансы и реализация авансов в одном налоговом периоде.

    Господа, подскажите.
    Должна ли я выписывать счет фактуру на аванс и начислять с него НДС, если аванс и реализация имеют место в одном налоговом переоде:
    2-го числа деньги
    30-го числа реализация?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Существует 2 прямо противоположные точки зрения. Когда-то были бурные дискуссии на этот счет, при желании можете попробовать их найти.

  3. #3
    Клерк Аватар для Фельдкурат Кац
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    579
    а какая в принципе разница? НДС в этом случае всеравно платить не будете- или счет-фактуру выписывать лень?
    Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
    о чем ты сказал, что это сделать невозможно.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Нет, счет фактуру выписываю и на аванс и на реализацию.
    Дело в том, что две московских налоговых хотят видеть декларацию по НДС именно по этим двум вариантам, одна и реализацию и аванс, другая только реализацию.
    Как поступить безопастнее?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Как поступить безопастнее?
    Оба варианта безопасны, но один более трудозатратен.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Я декларации сдаю и сдавала и на аванс и на реализацию.
    ИМНС хочет видеть уточненку, где нет авансов (реализация в одном налоговом периоде).
    Мне сторнировать все счета фактуры на авансы и менять книги?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Morisa
    Я декларации сдаю и сдавала и на аванс и на реализацию.
    ИМНС хочет видеть уточненку, где нет авансов (реализация в одном налоговом периоде).
    Мне сторнировать все счета фактуры на авансы и менять книги?
    Сдайте уточненку в том виде, в каком они хотят, а у себя ничего не меняйте: сумма налога к уплате у Вас не меняется.

  8. #8
    Клерк Аватар для Фельдкурат Кац
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    579
    а это свое требование ИМНС чем обосновывает?
    Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
    о чем ты сказал, что это сделать невозможно.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Имнс говорит - в одном налоговом периоде - только реализация
    Говорят, вот посмотри сколько у тебя осталось денег не закрытых, вот столько и ставь в декларацию по строке авансы на конец периода. С них и плати НДС.
    Я понимаю, что они не правы.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Morisa
    Я понимаю, что они не правы.
    Правы. Только надо платить с увеличения кредитового сальдо на 62.2 в течение налогового периода.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Smic, " с увеличения кредитового сальдо " и счет фактуру на аванс выписывать тоже только на это сальдо?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Morisa
    Smic, " с увеличения кредитового сальдо " и счет фактуру на аванс выписывать тоже только на это сальдо?
    Я бы выписывал с/ф только на авансы, не закрытые реализацией в том налоговом периоде, в котором они поступили.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Smic, и в этот момент Вы бы начисляли бы НДС на 68? Или все таки в момент поступления денег?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Спасибо, много разных мыслей сообщили.
    Буду думать, как проще, что б устроило и меня и ИМНС

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Укажите в приказе по учетной политике, как Вам удобнее действовать и придерживайтесь его.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Morisa
    Smic, и в этот момент Вы бы начисляли бы НДС на 68? Или все таки в момент поступления денег?
    Это зависит от Вашего документооборота, настроек программы компьютерной программы и принятой Вами методологии ведения бухучета. Можно и так и так. Как Вам удобнее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)