×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Начальника Начальника вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150

    Материалы передали подрядфирме.Помогите Незнайке!!

    Доброго всем дня!Подскажите пожалуйста, люди добрые.Новичек в строительстве, проконсультироваться не у кого и уже кажись напортачила! Закупили сами материалы для строительства ангара для сдачи в аренду.Наняли подрядфирму для выполнения работ по строительству.Строительство еще не закончено.А вот с материалами наверно наделала делов: я при получении с/ф в том же квартале взяла НДС к возмещению, а материалы отнесла в Д08 без НДС. Подскажите как правильно отразить по-этапно( по проводкам) эту ситуацию( сказали, что НДС надо восстанавливать) и как исправить ошибки, какие документы необходимы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    сказали, что НДС надо восстанавливать
    НЕ НАДО
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У вас подрядный способ, а материалы давальческие. НДС можете сразу к зачету брать при оприходовании и наличии правильного с-ф. Материалы приходуете на 10.8 (сами вы не строители, а купили для строительства). Потом передаете их подрядчикам в работу по М-15 Д10.7 К10.8, подрядчики делают работу, дают вам КС-ы и отчет об использовании материалов, на основании этих документов делаете проводки в Д08 с К60, 10.7.

  4. #4
    Начальника Начальника вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150
    А в остальном, правильно? и какие документы необходимы от подрядфирмы?

  5. #5
    Начальника Начальника вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    У вас подрядный способ, а материалы давальческие. НДС можете сразу к зачету брать при оприходовании и наличии правильного с-ф. Материалы приходуете на 10.8 (сами вы не строители, а купили для строительства). Потом передаете их подрядчикам в работу по М-15 Д10.7 К10.8, подрядчики делают работу, дают вам КС-ы и отчет об использовании материалов, на основании этих документов делаете проводки в Д08 с К60, 10.7.
    Спасибо Вам огромное, а то только камералку по НДС защитила, и думала во беда-то...

  6. #6
    catamount catamount вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2009
    Сообщений
    6
    По материалам: в м-15 указывать сумму с НДС? Спасибо

  7. #7
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Нет

  8. #8
    catamount catamount вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2009
    Сообщений
    6
    А я везде указала НДС-графа то есть. . Т.е. и отчет о изразходованнх материалах(делаю просто я за подрядчика) то же уже без НДС?

  9. #9
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    так отчет об использовании материалов вообще в штуках делается, типа получено 10 кирпичей, уложено 9, остаток 1.
    Еще бы посоветовал от Вашего ПТО истребовать сопоставление материалов, израсходованных суподрядчиком (переработчиком) с нормами, установленными Вами (такую миниМ-29).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)