У меня два вида деятельности реализация векселей и агентские услуги. Причем реализация с НДС меньше 5%. НДС этого года с общехозяйственных затрат я в зачет ставить не стала, смысла нет- в процентном соотношении очень маленькая сумма получается, посадила его на затраты. А что делать с НДС на 19 счете прошлого года. Там в 4 квартале не было реализации с НДС, ждали ее, дождались. Могу я хоть НДС прошлого года поставить к зачету.



Зачем нарушаем? А куда, если не секрет дели?