×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43

    Продажа программного обеспечения 7 раздел НДС

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста так ли я сделала.
    Мы продаем ПО, без ндс.
    Эту сумму я ставлю в раздел 7, декларации по НДС, графа 2,
    Купили мы тоже без НДС, сумму ставлю в графу 3
    Вопросы:
    1. Графа 3 = Графе 4?
    2. Я подаю уточненную декларацию по НДС. В разделе 3, строка 130 - она же не меняется?
    3. Сумма НДС к уплате у меня тоже не меняется, остается такой же что и была в первичной декларации.
    Поделиться с друзьями
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

  2. #2
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43
    Разбиралась немного, конечно 3 графа не равна 4, помогите!
    как мне заполнить этот 7 раздел декларации по НДС, у меня такие цифры:

    Строка 010 Суммы в рублях


    1 графа 2 графа 3 графа 4 графа

    1010256 242 942 394 924 ?????
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

  3. #3
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43

    Помогите

    : (( Ау, уважаемые Клерки! Помогите мне.
    Налоговики звонили, сказали надо корректировку по НДС сдавать, я не могу разобраться как заполнить этот раздел ...
    Помогите!!!!
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1 графа 2 графа 3 графа 4 графа

    1010256 242 942 394 924 ?????
    За сколько купили? За сколько продали? И что налорги хотят видеть в корректировке?

  5. #5
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43
    ООО на ОСНО.
    Выручка по прибыли 13 181 723, а выручка по НДС 12 938 781, разница как раз на сумму продаж программного обеспечения без НДС 242 942,00
    Купили за 234 879
    Вот и хотят чтобы я показала почему разная выручка
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А НДС то зачем корректировать?

  7. #7
    аноним Ложкина
    Гость
    Получается что продажа ПО попадает под налоговую льготу, ст. 146 НК, и это надо показать в 7 разделе декларации по НДС.
    И сдавать корр. декларацию

  8. #8
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43

    Помогите

    Цитата Сообщение от Ложкина Посмотреть сообщение
    : (( Ау, уважаемые Клерки! Помогите мне.
    Налоговики звонили, сказали надо корректировку по НДС сдавать, я не могу разобраться как заполнить этот раздел ...
    Помогите!!!!
    Помогите ...
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

  9. #9
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    вы 7 раздел вообще не представили? Ну так пишите в гр.2 выручку, в гр.3 себ/сть, гр.4 пустая. Итог по декларации не изменится.

  10. #10
    Ложкина Ложкина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    43
    Спасибо больше!!!
    Ангел мой будь со мной!
    Ты впереди, я за тобой!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)