Помогите разобраться, производим воду в бутылках 0,5, 0,75 и 1,25 л, покупаем воду, преформы, этикетки и т.д., сторонняя организация оказывает нам услуги по розливу. ТО есть материалы приходуем на 10 счет, потом отпускаем сторонней организации (сч.10.7)? или сразу на сч.20? Затем в номенклатуре видов продукции должно быть три вида (по объему)? А как тогда относим затраты (з/п, поддоны и т.п.), которые нельзя четко отнести на производство воды в бутылке 0,5 или 0,75? Также с амортизацией, например, как быть, относится она на себестоимость какой именно продукции? сейчас стоит просто "производство", но когда будем отгружать продукцию, надо по видам разносить?... Производство новое, 1С не отлажена, не могу разобраться, как относить затраты, тем более они сейчас все на 97 счет сыпятся, потому что реализации пока еще вообще не было, вот сейчас пошла первая продукция на склад, не знаю, как ее оприходовать по видам и как затраты разнести правильно

