×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105

    Вопрос 1C 7.7... подскажите, пожалуйста!

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста....
    Вот я делаю "заявку на кассовый расход", далее я ее провожу, создавая документ "Кассовое выбытие"... у меня формируются проводки в нем, ну, к примеру, за услуги связи: 302.04 - 304.05

    1. Каким документом мне завершить эту операцию, т.е. оформить проводку 401.04-302.04 ??

    2. Операцию по списанию оплаты услуг на 401.01 счет нужно делать по каждому "кассовому выбытию" или можно в к.месяца делать одну операцию за весь месяц?

    P.S. с 1С разбираюсь самостоятельно, поэтому возникают такие вопросы..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Ну как бы начисление делается согласно имеющихся первичных документов, так что если у вас есть акт выполненных работ, например на те же услуги связи от поставщика, то вводите документ "Услуги сторонних организаций" (Журнал "Услуги"), он формирует проводку 401.01 - 302.04... Собственно так по всем услугам. А по основным и материалам, соответственно, "Поступление ОС" либо "Поступление МЗ". Таким образом закрываются счета группы 300 по обязательствам... А не имея документ от поставщика, вы не имеете право делать начисление...
    Последний раз редактировалось Anton N.; 24.06.2010 в 11:06.
    С уважением, Anton N.

  3. #3
    Ed2005 Ed2005 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Сообщений
    169
    1. Начисление за услуги делается документом Услуги сторонних организаций (Журналы - Работы и услуги - Услуги).
    2. У нас вообще-то метод начисления - заявка на КР и списание средств с л/с не является основанием для начисления кредиторской задолженности, основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги. Кроме случаев, когда мы оплачиваем аванс, начисление Кт задолженности за услуги предшествует их оплате.

  4. #4
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Ed2005 Посмотреть сообщение
    основанием для ее начисления является договор, акт об оказании услуги.
    т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
    а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?

  5. #5
    M{}T M{}T вне форума
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от Voque Посмотреть сообщение
    т.е. я сначала ввожу договор.. и на его основании формируется: 302.хх-304.05..так?
    а потом "услуги сторонних орг-ий" на основании акта формируется: 401.01-302.хх... так?
    корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.

  6. #6
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    корреспонденция правильная, но не полная, в случае оплаты из бюджетных средств, формулировка нет.
    не совсем поняла.... а тогда как надо?????

  7. #7
    M{}T M{}T вне форума
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от Voque Посмотреть сообщение
    не совсем поняла.... а тогда как надо?????
    Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

  8. #8
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    Вы про формулировку хозяйственных операций? или про соответствующие проводки спрашиваете?

    я про хоз.операции и про ДОКУМЕНТЫ (журналы) из 1С, в которых это делать нужно...

  9. #9
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.
    Оплату делаете на основании заявки на кассовый расход после того, как эта оплата прошла по выписке из банка за текущий день, т.е. вводите документ "Кассовое выбытие", он сформирует проводки 302.хх - 304.05
    С уважением, Anton N.

  10. #10
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Anton N., Спасибо Вам огромное!

  11. #11
    Аноним .
    Гость
    Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
    дт 30204 кт 30405221
    нужна проводка
    дт 20604 кт 30405211

    Случайно не ваш случай?

  12. #12
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Аноним . Посмотреть сообщение
    Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
    дт 30204 кт 30405221
    нужна проводка
    дт 20604 кт 30405211

    Случайно не ваш случай?
    и такое бывает, благодарю!

  13. #13
    VLDMR VLDMR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним . Посмотреть сообщение
    нужна проводка
    дт 20604 кт 30405211
    Случайно не ваш случай?
    не, с 211 не наш

  14. #14
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    не, с 211 не наш
    я списала это на очепятку!

  15. #15
    VLDMR VLDMR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    ну я же смайлик нарисовал...
    понятное дело, что очепятка

  16. #16
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Anton N. Посмотреть сообщение
    Когда вам в руки попадает накладная от поставщика, либо акт об оказании услуг, вводите документ "Услуги сторонних организаций", который сформирует вам проводки 401.01 - 302.хх, либо "Поступление ОС" (или МЗ), соответственно проводки 106.01 - 302.19 для ОС, и 105.хх - 302.22 для МЗ.
    скажите, пжлста, а документ "услуги сторонних организаций" вводится какой датой, которая в акте стоит?

    например, акт у меня от 15 мая.. на оплату документы поступили 1 июня... я документ "Усл.стор.орг." делаю 15 мая или 1 июня?

  17. #17
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...
    С уважением, Anton N.

  18. #18
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Anton N. Посмотреть сообщение
    Ну конечно, когда вам услуга была оказана, тогда и проводите...
    ну, конечно..... КОГДА??????

    ладно, поставлю вопрос по-другому: "Свет у нас горел весь май.. акт от 31 мая... а плачу я 10 июня....."
    нельзя ли мне и "услуги стор.орг." от 10 июня вводить??

  19. #19
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    датой акта
    С уважением, Anton N.

  20. #20
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Аноним . Посмотреть сообщение
    Часто платеж за услуги связи производится авансом, т.е. оплата производится еще до получения акта оказанных услуг, в этом случае вместо
    дт 30204 кт 30405221
    нужна проводка
    дт 20604 кт 30405211

    Случайно не ваш случай?
    А подскажите, пожалуйста!

    КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

    Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

    P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..

  21. #21
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Voque Посмотреть сообщение
    А подскажите, пожалуйста!

    КАК и в КАКОМ ЖУРНАЛЕ мне сформировать проводку 1.401.01 - 1.206.04 ???

    Т.е. аванс мы сначала проплатили, а потом акт вып.работ прислали....

    P/S/ не сердитесь, если вопрос для вас пустяковый.. у меня распоряжение разобраться в 1С самостоятельно.. никто не помогает..
    В журнале "Услуги" вводите документ "Услуги сторонних организаций". В нем будет корреспонденция Дт 1.401.01 - Кт 1.302.04. Затем в журнале "Авансы" вводите документ "Зачет аванса выданного". Этот документ сформирует вам проводку Дт 1.302.04 - Кт 1.206.04.
    С уважением, Anton N.

  22. #22
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    Anton N.,

    вы ангел!

  23. #23
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Voque Посмотреть сообщение
    Anton N.,

    вы ангел!
    вы мне льстите
    С уважением, Anton N.

  24. #24
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    У меня снова проблема, подскажите, плииз...

    Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?

  25. #25
    Voque Voque вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    105
    ну, ответьте, плииз!!!

    Мне больше не у кого спросить.......

    ____
    Сами мы не местные......

  26. #26
    Anton N. Anton N. вне форума
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Voque Посмотреть сообщение
    У меня снова проблема, подскажите, плииз...

    Делаю "Услуги" на суму 19000...... потом делаю "зачет аванса", а сумма мне автоматически ставится 439,43.... ПОЧЕМУ?
    Значит на 206 счете сидит только 439.43... Проверьте последовательно оплату, возможно дело в договорах, везде ли выбран один и тот же (если вообще выбираете)... Прокрутите оборотки по 206 и 302 по этому контрагенту в разрезе всех возможных субконто... Проверьте даты документов... Возможно документ "Зачет аванса", вводите датой, ранее самого аванса (т.е. оплаты), вот он и не находит... Еще не забудьте, что в 1С у документов есть также время проведения документов, если зачет аванса в начале дня, а оплата в конце, то не найдет... Не знаю что еще посоветовать так, удаленно... Надо смотреть...
    С уважением, Anton N.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)