Подскажите, пжл, висит кредиторская задолженность, которую с нас уже никто не потребует...
Есть акт сверки от 30.04.2010.
1. Что делать с НДС? ведь когда-то мы его предъявили
2. Какую сумму включать в НБ по налогу на прибыль с НДС или Без?
3. Не хочется списывать эту задолженность во 2-ом квартале, чтобы не было огромных авансовых платежей. Хотим списать ее в 4-ом, какие последствия кроме пеней? Впаяют ли нам штраф 20%?

Ответить с цитированием
