Добрый всем день! Коллеги, подскажите,что можно сделать в нашей ситуации. Зарегистрировано новое ООО в апреле м-це. За апрель,май и июнь получены суммы за выполненные услуги, поступили они только сейчас! В наличие только учредитель,он же ген.директор. Бухгалтер ( я ) оформлена 20 июня . Вопрос - как грамотно начислить з/п,чтобы не платить штрафы по взносам? Это можно будет сделать пост-фактум? Или сейчас начислить з/пл за июнь директору,но в тройном размере( апрель,май,июнь),тогда как это грамотно оформить?


