×
Страница 204 из 258 ПерваяПервая ... 104154194200201202203204205206207208214254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 7735
  1. #6091
    Светик Б. Светик Б. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет.
    Вы же когда 2 полугодие 2010 сдавали, начисления показывали только этого полугодия.
    РСВ нарастающим.
    Да мы и работать начали с 05.08.2010г. Поэтому вопросов не возникало.

    Спасибо всем!
    Программа выдает только предупреждение!
    Завтра иду "сдаваться".

    Удачи всем!

  2. #6092
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    РСВ задолженность равна начисленному за март, что верно, а по персучету получится непонятная сумма задолженности (т.к. с января повысили зарплаты). Это нормально?
    Причем тут повышение з/пл?
    Но в целом получается, что раз за год сдаем начисленное равно уплаченному, то долгов как бы по персучету нет. А считая уплаченное в январе за декабрь, получается, что какой-то долг закрываем.
    Вы уж определитесь. Если у Вас в РСВ долг на 01.01.11, то каким образом Вы могли персучет в общем за год сдать начислено=уплачено?
    Если у Вас не было переплат, то у Вас уплачено в РСВ=уплачено в ИС. И недоплата на 01.04 должна быть в РСВ и ИС одинакова.

  3. #6093
    Bucom Bucom вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    Тогда уплаченное будет равно 140 строке в РСВ. Но в целом получается, что раз за год сдаем начисленное равно уплаченному
    За первые три месяца уплачено в АДВ равно стр. 140 в РСВ только при условии отсутствия переплаты, на которую они иначе отличаются (в АДВ она не показывается и проявится в следующем периоде). При этом могут возникать ситуации, когда начисленное меньше уплаченного даже при наличии задолженности (погашение прежней задолженности, выполненное в отчётных месяцах, сложенное с платежами в них же за отчётные месяцы превысило размер начисленний за эти отчётные месяцы). За год сдавали и будем сдавать реальное, а не "начисленное равно уплаченному". При этом в РСВ - накопительные значения, а в ИС - добавительные к предшествующим.
    Последний раз редактировалось Bucom; 16.05.2011 в 00:46.

  4. #6094
    grebenka grebenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Bucom, бух2007, спасибо. Я поняла - неправильно сдала 2010 год, у меня же за декабрь было уплачено в январе... Уточнять год?
    А за 1 квартал все же:
    За 1 квартал 2011 я вношу данные, как мне подсказали выше (начисленное = сумме начисленного в январе, феврале, марте, уплаченное = сумме уплат, совершенных в 1 квартале не важно, за какой месяц уплата). В ПУ 5 я нашла пункт "Расчет уплаченных взносов в ПФР", там есть вкладка "Предыдущие периоды" - "Состояние на начало 1 квартала 2011 года", где указываются суммы начиная с 1 полугодия 2010 года - там запуталась снова, это вообще надо заполнять для персучета (РСВ я в ПУ не делаю, уже сделала на бумаге), или можно пропустить?
    В итоге у меня получается СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3 и список?

  5. #6095
    Strannic Strannic вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    В ПУ 5 я нашла пункт "Расчет уплаченных взносов в ПФР", там есть вкладка "Предыдущие периоды" - "Состояние на начало 1 квартала 2011 года", где указываются суммы начиная с 1 полугодия 2010 года - там запуталась снова, это вообще надо заполнять для персучета (РСВ я в ПУ не делаю, уже сделала на бумаге), или можно пропустить?
    Состояние задолженности на 01.01.2011 программа заполняет сама автоматом. Опять читаем ЗДЕСЬ, пост #358. Только, если в вашем регионе не нужна категория УСЕН для закрытия задолженности за 2010 г., то на вкладке Соответствие категорий надо оставить Категория УСЕН в 2010 г. -> НР

  6. #6096
    Bucom Bucom вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    В итоге у меня получается СЗВ-6-2, АДВ-6-2, АДВ-6-3 и список?
    АДВ-6-3 - пока "нелигитимная" форма. Её (да и список) по своей инициативе (если в Вашем ПФ не давят: "Сдавать!") незачем сочинять, расширяя потенциальное поле ошибок. Кроме того документально подтверждаемая отправка почтой без АДВ-6-3 и в случае требований её сдачи ненаказуема, т.к. эта форма - пока лишь проект.

  7. #6097
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    АДВ6-2 обычно построчно с копейками, итоговая строка в рублях.
    А это нормально? Т.е. плачу я в целых рублях - на страховую, вместе с переплатой на 01.01.2011 у меня 17870 и на накопительную так же - 9194, а в АДВ-6-2 у меня одна строка ПНЭД - в копейках пишет "17871,38" и "9194,30". Т.е. она получается через коэффициент уплаты считает и суммирует получившиеся суммы, но они же не соответствуют действительности
    Улыбка украшает любого человека

  8. #6098
    ККс ККс вне форума
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    У меня сотрудник иностранец(единственный, т.к. дир) в одной фирме, мне надо/не надо сдавать на него персонифицированный? Налоги с его дохода не начисляются в пенс. Только РСВ-1?

  9. #6099
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    А это нормально? Т.е. плачу я в целых рублях - на страховую, вместе с переплатой на 01.01.2011 у меня 17870 и на накопительную так же - 9194, а в АДВ-6-2 у меня одна строка ПНЭД - в копейках пишет "17871,38" и "9194,30". Т.е. она получается через коэффициент уплаты считает и суммирует получившиеся суммы, но они же не соответствуют действительности
    OMG, кажется сообразила. За 2010 год начисления в рублях и копейках, оплата в рублях. На конец года переплата получается с копейками плюс оплата в первом квартале в рублях - вот и получается у меня что оплачено с копейками. Торможу.
    Улыбка украшает любого человека

  10. #6100
    Иришулька Иришулька вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    [QUOTE=Лёнка;53286689]и отдельной пачкой[/QUOTE.

    т.е. я делаю на каждого сотра отдельную СЗВ 6-1 делю их на 3 пачки (врнетр, админист, инвалиды) и сопровождаю каждую пачку АДВ 6-3 ?

  11. #6101
    SAHKO SAHKO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2009
    Сообщений
    70
    Подскажите, пожалуйста! Запуталась.
    Нужно сдать уточненку по ИС и РСВ за второе полугодие 2010г. Отправила. От инспектора вот что пришло:

    "Корректирующие ИС должны быть представлены страхователем вместе с исходными ИС перс.учета за отчетный период, в котором страхователем обнаружены ошибки.
    Комплект индивидуальных сведений (исходных, корректирующих, отменяющих) сопровождается формой АДВ-6-2, при этом за каждый отчетный период страхователем может быть представлено не более одной формы АДВ-6-2. Т.е. если страхователю в текущем отчетном периоде необходимо скорректировать сведения персонифицированного учета по застрахованному лицу за предшествующие отчетные периоды, то представленная страхователем форма АДВ-6-2 за текущий отчетный период должна содержать данные в целом по страхователю и сопровождать пачки документов и реестров исходных сведений за текущий период и корректирующих (отменяющих) сведений за предыдущие отчетные периоды."

    Т.е. я сейчас должна одним махом отправить первичные инд.сведения по перс.учету за 1й квартал и РСВ и корректирующие инд.сведения и РСВ за полугодие 2010г. при этом форма АДВ-6-2 будет одна?

  12. #6102
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Уточните в своем ПФ. Когда у меня была переплата в 2010 году, то в пределах года зачет был автоматом, а вот чтобы 2011, пришлось писать письмо, да еще и по их дебильной форме. И уже на основании этого письма они в программе ставят возможность зачета. В общем, мне там как-то так туманно объясняли в январе.
    Узнала, дозвонилась. Сказали ставить переплату 2010 в оплату 2011 без всяких заявлений.
    Улыбка украшает любого человека

  13. #6103
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Простите за назойливость. В 2010 году у меня в АДВ-6-2 и АДВ 6-3 суммы начислено и уплачено и в первом и во втором полугодии шли в целых рублях, хотя если сложить все начисления по СЗВ 6-1, то получиться с копейками. Теперь я не понимаю как мне переносить переплату за прошлый год в целых рублях или в рублях и копейках.
    Т.е. например
    Начислено за 2010 год (всего) на накопительную часть - 5000 по АДВ, а по СЗВ - 5000,15; уплачено - 5100 (уплата за декабрь была в декабре). Переплату мне переносить в 2011 как 100 руб (5000-5100) или как 998,85 (5000,15-5100)?
    Улыбка украшает любого человека

  14. #6104
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    как 998,85

    Ориентируйтесь по СЗВ

  15. #6105
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение

    Ориентируйтесь по СЗВ
    Спасибо большое, тоже так подумала, что надо на точные, а не на округленные цифры ориентироваться, но ведь кто знает...
    Улыбка украшает любого человека

  16. #6106
    Дашуня Дашуня вне форума
    Клерк Аватар для Дашуня
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    744
    Цитата Сообщение от Ekaterina.yar Посмотреть сообщение
    а как быть с недоплатами страховых взносов за сотрудников за 2010 год? Я тут где-то видела сообщение, что пачку нужно сформировать отдельную на них, и туда чисто уплаты проставить, без стажа.. рылась сейчас искала - не нашла в теме Может кто-нибудь пояснить поподробнее?
    Если просто долг за 2010 гасили - эту сумму указать в ДОПЛАТА/ где заносите уплаченные. Программа сама закроет в ИС долги 2010.

    Если сотрудники меняли катгорию/ были ОЗОИ чтали ООИ, или были УСН стали НР/ - то на них как бы 2 ИС/одно с начислениями и стажем, др. пустое/

  17. #6107
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Если сотрудники меняли катгорию/ были ОЗОИ чтали ООИ, или были УСН стали НР/ - то на них как бы 2 ИС/одно с начислениями и стажем, др. пустое/
    Это только в Питере так. В других городах другие требования.

  18. #6108
    Ав-Ав Ав-Ав вне форума
    Клерк Аватар для Ав-Ав
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    г.Рязань
    Сообщений
    349
    Подскажите. А если мы сдаем отчет по электронке и пришел отрицательный протокол - срок на исправление - 2 недели? Или я ошибаюсь.

  19. #6109
    diademina diademina вне форума
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    подскажите пожалуйста перучет в мае сдаем за какой период?вот сейчас и какие формы а то запуталась совсем с формами

  20. #6110
    ВишняВишня ВишняВишня вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    18.04.2011
    Сообщений
    22
    Бухгалтера!получилось так что взносы на омс и пенсионные на страх.часть,ушли как взносы на накоп.часть в пфр.отчеты все вернули.Сказали исправить в 2-х недельный срок,скажите,какую дату ставить в исправленном отчете,если я исправила сегодня?ставить 16 мая,или оставить первоначальную?и нужно ли указывать номер корректировки,или оставить как исходную?

  21. #6111
    Raspberry Raspberry вне форума
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Виктоооооооор, ты где?
    Нужны твои магические руки, чтобы РСВ проверить на бухсофте.
    Плиииииииз,плиииииииз...

  22. #6112
    Raspberry Raspberry вне форума
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от diademina Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста перучет в мае сдаем за какой период?вот сейчас и какие формы а то запуталась совсем с формами
    за 1 квартал 2011. Формы - смотря что у вас, в общем случае только СЗВ 6-2 и АДВ 6-2.

  23. #6113
    diademina diademina вне форума
    Клерк Аватар для diademina
    Регистрация
    04.08.2009
    Сообщений
    259
    спасибо

  24. #6114
    ККс ККс вне форума
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Сделала всё как описал Strannic, для категории УСЕН за 2010 год, вижу, что гасит задолженность, но! у меня вылез минус по сотруднику, принятого и уволенного в 2011 году, проверка ругается на чем свет стоит. Что это такое? я не понимаю (((

  25. #6115
    ККс ККс вне форума
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    скиньте мне, пжл, как должна выглядеть адв-6-2, с этими усенами. Что-то у меня ничего не показывает. Только НР.

  26. #6116
    Иришулька Иришулька вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Скажите, в СЗВ 6-1 период работы, что надо указывать период работы или период НЕработы? или и то и другое? Например сотр:
    1) 01.01.-20.01. работал
    21.01.-17.02.-админист
    18.02. -уволился

  27. #6117
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Завтра иду "сдаваться".
    Да уж, ребята-бухгалтерята.

    С 2011 года индивидуальные сведения предоставляются ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
    Из-за того, что 15-ое попало на воскресенье срок перенесён на 16.05.2011.
    А завтра уже 17-ое.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  28. #6118
    ККс ККс вне форума
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Иришулька, да и то и другое, все периоды вплоть до увольнения

  29. #6119
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Скажите, в СЗВ 6-1 период работы, что надо указывать период работы или период НЕработы? или и то и другое? Например сотр:
    1) 01.01.-20.01. работал
    21.01.-17.02.-админист
    18.02. -уволился

    Две строки будет:

    01.01.2011-20.01.2011
    21.01.2011-17.02.2011 АДМИНСТР
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  30. #6120
    ККс ККс вне форума
    подрастающий бух Аватар для ККс
    Регистрация
    20.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от ККс Посмотреть сообщение
    Сделала всё как описал Strannic, для категории УСЕН за 2010 год, вижу, что гасит задолженность, но! у меня вылез минус по сотруднику, принятого и уволенного в 2011 году, проверка ругается на чем свет стоит. Что это такое? я не понимаю (((
    Уточняю - в уплате вылез минус.

Страница 204 из 258 ПерваяПервая ... 104154194200201202203204205206207208214254 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)