×
Страница 143 из 258 ПерваяПервая ... 4393133139140141142143144145146147153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,290 из 7735
  1. #4261
    Аноним
    Гость
    пожалуйста подскажите, что мне нужно сдавать и как это сделать в 1С З и К, если за 1 полугодие мы сдали сведения и там была неполная уплата, все уволились 30.06.10 ликвидация. и теперь по идее от меня просят принести только АДВ 6 -2, но как это сделать если из 1С З и К так как нет сотрудников по которым есть начисления, то и к уплате программа не видит, что делать?
    И еще должна ли я попытаться заполнить по человечкам? ну т.е. за 1 полдугодие ведь у меня недоплата по лицам, а во втором доплата?

  2. #4262
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2009
    Сообщений
    45

    как вы заполняли персон 1С 7.7 ОСН?????????

    1-первый сотрудник уволен 12.08 , второй сотрудник принят 13.08 (в заполнении стажа - правильно ставит автоматом), а в персонифицированном учете ставит 01.08 вновь принятому =и в итоге ставит ему в уплачено сумму больше чем положено, а по первому сотруднику получается задолженность ..как исправить? (расчет сначала делала одной суммой на день перечисление , потом переделала на день увольнения ту часть налогов которая принадлежит первому человеку- не помогло)
    2- человеку который работал с прошлого года ставит равные суммы начислено-уплачено, а веть должен оставлять задолженность (января 2011 - месячная оплата) ??
    расчет страховых взносов проведен с февраля.

  3. #4263
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    Заполняю ИС в пргорамме ПК Перс версия 3.4. Заношу начисления за 2 полугодие (например 301642,87, автоматически считается страховая 60328,57), по данному сотруднику превышен лимит 415000, (т.е. с начала года база 619308,76, страховая 83000, в т. ч .во 2 полугодии 19466,82). Автоматически как-то рассчитать это можно, или нужно все в ручную корректировать - и начисления и доплату за 1 полугодие и оплату за 2 полугодие?
    Никакого облегчения от этих программ - одни проблемы. Или я где-то галочку забыла поставить? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    Я столкнулась!
    Я тоже ищу эту самую волшебную галочку!!!
    Солнышко 2006, Вам удалось ее найти ?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  4. #4264
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним,
    1. грамотно пробейте в доке уплат "Расчёты по страховым взносам" период уплаты не июль, а строго "за июнь"
    2. удалите и заново сформируйте пачки
    3. релиз 305

  5. #4265
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    Заполняю ИС в пргорамме ПК Перс версия 3.4. Заношу начисления за 2 полугодие (например 301642,87, автоматически считается страховая 60328,57), по данному сотруднику превышен лимит 415000, (т.е. с начала года база 619308,76, страховая 83000, в т. ч .во 2 полугодии 19466,82). Автоматически как-то рассчитать это можно, или нужно все в ручную корректировать - и начисления и доплату за 1 полугодие и оплату за 2 полугодие?
    Никакого облегчения от этих программ - одни проблемы. Или я где-то галочку забыла поставить? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    А может поставить сумму до 415000. Программу ещё не обучили таким сложностям расчета как лимит.

  6. #4266
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    Может кто уже победил эту проблему?. Делаю ИС в 1 С ЗиК 7.70.305
    Ответили же:

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Глюк программы

    должно быть и
    <Начислено>0<Начислено>

    перед

    <Уплачено>408</Уплачено>
    Вставить в файле

    <Начислено>0<Начислено>

    перед

    <Уплачено>408</Уплачено>

    и будет Вам счастье, а 1С позор на весь Клерк.

  7. #4267
    Аноним 31
    Гость

    вопросик о стаже

    Всем доброго времени суток!!!
    А подскажите и мне, пож-та, правильно ли я поняла сам принцип отнесения сотрудников в одну или другую пачку (СВЗ-6-2 или СЗВ-6-1):

    1) в пачку СВЗ-6-2 попадают сотрудники с непрерывающимся стажем (обычная работа и ежегодный отпуск)

    2) в пачку СЗВ-6-1 попадают сотрудники с прерванным стажем (больничные и отпуск без сохр.з/п) ?

    Вопрос еще в том, делятся ли эти пачки по сотрудникам, или по периодам их работы? То есть: должен ли один и тот же сотрудник отражаться в разных пачках - в одной пачке его период работы до прерывания стажа, а в другой пачке - сами перерывы (больничные, администр.отпуска)?

    (Начинаю блудить в трех соснах, сильно не бейте ...)

  8. #4268
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Я столкнулась!
    Я тоже ищу эту самую волшебную галочку!!!
    Солнышко 2006, Вам удалось ее найти ?
    да, с этим я уже справилась, виновата сама, ставила целиком сумму начисленную за 2 п/годие, а нужно только облагаемую. Грубо говоря 415000- облагаемая база указанная в 1 полугодии

  9. #4269
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2009
    Сообщений
    45
    2- человеку который работал с прошлого года ставит равные суммы начислено-уплачено, ЭТО ПРАВИЛЬНО (слава Б*** дошло!!!!))
    расчет страховых взносов проведен с февраля.[/QUOTE]

  10. #4270
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    да, с этим я уже справилась, виновата сама, ставила целиком сумму начисленную за 2 п/годие, а нужно только облагаемую. Грубо говоря 415000- облагаемая база указанная в 1 полугодии
    Ой, точно
    СПАСИБО !
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  11. #4271
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Подскажите как правильно рассчитать коэффициент уплаты
    С-до Кт 69 10 т.р.
    Начислено 20 т.р. (Кт 69)
    Оплачено 35 т.р. (Дт 69)

    Правильно ли я понимаю 35/(10+20)?
    Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...

  12. #4272
    Аноним
    Гость
    может кто-нибудь помочь
    у меня проблемма, договора подряда (ГПХ) попадают в папку СЗВ-6-2, вместо СЗВ-6-1 говорят что при заполнение в программе пенсионки появилась закладка ДОГОВОР (в колонку доп сведения ставится там же где ставим обычно ДЕТИ), и если поставить ДОГОВОР то программа формирует как положено СЗВ-6-1, но в 1С такого нет.. может кто-то сталкивался уже с подобным, может галочку надо где-нибудь поставить... И вообще надо ли у сотрудников кторые работали по договорам ГПХ ставить доп сведение ДОГОВОР[/QUOTE]

  13. #4273
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Подскажите как правильно рассчитать коэффициент уплаты
    С-до Кт 69 10 т.р.
    Начислено 20 т.р. (Кт 69)
    Оплачено 35 т.р. (Дт 69)
    Правильно ли я понимаю 35/(10+20)?
    Действительно, уплата 35 т.р. Из них 10 т.р на погашение нач.сальдо.
    А зачем вы напрягаетесь по поводу какого-то коэффициента?
    Коэффициенты существуют только в программах персучета, причем в разных программах эти коэффициенты могут иметь разный смысл. В готовых файлах ИС этих коэффициентов нет.

  14. #4274
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    добрый день.
    я чтобы вспомнить как и что делать, открыла сданный перс учет за 1 полугодие 2010 г. И не понимаю. В "Расписке в приёме лркументов" нет СЗВ-6-2. А 1с 8.2 мне её формирует.
    СЗВ-6-2 должна быть обязательно или только в исключениях? каких?

    то есть у меня сотрудники все обычные, прерывания стажа на "администр" нет, увольнения и сразу принятия нет. 1с 8.2 предлагает выбрать сзв-6-1 или сзв-6-2. Я не могу понять они взаимоисключают друг друга?

    и есть предположение, что если стаж одной строкой - то включать в реест сзв-6-2, если стаж более одной строк - на этого человека отдельную СЗВ-6-1?
    Последний раз редактировалось Катерильда; 22.01.2011 в 13:42.
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  15. #4275
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    1
    Идиотский вопрос, но не могу к программе Документы ПУ 5 прикрепить КЛАДР с сайта ГНИВЦ, точнее я прикрепляю, а программа не видит

  16. #4276
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от RimNat Посмотреть сообщение
    Идиотский вопрос, но не могу к программе Документы ПУ 5 прикрепить КЛАДР с сайта ГНИВЦ, точнее я прикрепляю, а программа не видит
    Насколько я помню, КЛАДР я подцеплял к ДОКУМЕНТЫ ПУ5 ОТСЮДА

  17. #4277
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    2,019
    скажите, пожалуйста, а если у меня нет СЗВ-6-1 (у всех работников стаж не прерывался и онив СЗВ-6-2), то АДВ-6-3 не надо, да?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
    Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)

  18. #4278
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    ДА, не надо

  19. #4279
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    встречный вопрос про АДВ-11: сформировала я АДВ-11, задолженность указала и ее оплату в 2010г. А при проверке пишет, что надо эти суммы с минусом ставить, ходя у меня именно задолженность

  20. #4280
    Клерк Аватар для Natalishka
    Регистрация
    13.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,125
    Подскажите, надо ли пояснительную сдавать?
    И сшивать документы все? По-моему, АДВшка всегда отдельно подавалась

  21. #4281
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    А при проверке пишет, что надо эти суммы с минусом ставить, ходя у меня именно задолженность
    У нас случай наоборот - не пропускает отрицательные суммы конечной задолженности. Перечисляли судебные исполнители, да перечислили больше, чем были должны. Отправили АДВ-11 с нулевой задолженностью, а в 5 разделе РСВ красноту оставили, там не ругается. Подождем, что в ПФР скажут.
    Однако, опять в CheckXml "неизвестная системная ошибка" у работников с особыми условиями труда.

  22. #4282
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Однако, опять в CheckXml "неизвестная системная ошибка" у работников с особыми условиями труда.
    Конкретику можете дать?
    С уважением,
    Виктор

  23. #4283
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    417
    Вставить в файле

    <Начислено>0<Начислено>

    перед

    <Уплачено>408</Уплачено>

    и будет Вам счастье, а 1С позор на весь Клерк.
    Правда помогло. Спасибо!

  24. #4284
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    417
    И еще одна проблемка: АДВ-11./ была переплата начало 2010 г.-пара рублей/ Начислено и уплачено- пустые строчки. При проверке ошибка: 30: Ошибка. Должен быть указан хотя бы один из (непустых) блоков <НачисленияЗаПериод> или <УплатаЗаПериод>, содержащая в итоговой строке в блоке <СуммаЗаПериод> <СтраховыеВзносы>, по меньшей мере, один ненулевой элемент: Что посоветуете?

  25. #4285
    Клерк Аватар для Kostyanyk
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от rnb09 Посмотреть сообщение
    И еще одна проблемка: АДВ-11./ была переплата начало 2010 г.-пара рублей/ Начислено и уплачено- пустые строчки. При проверке ошибка: 30: Ошибка. Должен быть указан хотя бы один из (непустых) блоков <НачисленияЗаПериод> или <УплатаЗаПериод>, содержащая в итоговой строке в блоке <СуммаЗаПериод> <СтраховыеВзносы>, по меньшей мере, один ненулевой элемент: Что посоветуете?
    Переплата на 01-01-10 600 рублей. Сдал отчет без АДВ-11. Все приняли. В РСВ переплату поставил в последний лист.

  26. #4286
    Клерк
    Регистрация
    11.07.2010
    Сообщений
    113
    Help!!! Please!!!
    За первое полугодие была недоплата (10), во втором - переплата. В целом по году - недоплата. Отчет делаю в программе Документы ПУ 5 (в 1с все сформировала сначала). Формирую коэффициент уплаты. Во 2-м полугодии = 1, в 1м=0,35. Есть уволенные в 1м и 2м полугодии. Не идет оплата страховой части пенсии (меньше на 21000 ставит) по 2му полугодию. Накопительную свела добавлением людей, уволенных в первом полугодии (т.е. их надо оставлять даже без стажа и начислений во 2м полугодии, т.к. без них математически меньше сумма и экономически гасится по ним задолженность во 2м полугодии, разумеется частично). Как свести страховую часть? Что еще нужно сделать кроме добавления уволенных людей в первом полугодии?

  27. #4287
    Клерк Аватар для Мисс Марпл
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Сегодня была первая попытка сдать отчет (РСВ-1 и ИС за второе полугодие). Отчет не приняли. Ошибка следующая:
    не совпадает количество застрахованных лиц в РСВ-1 и в АДВ-6-2.
    Дело в том, что в РСВ-1 у меня количество застрахованных лиц за год - 14, но двое из них уволились в мае, т.е. в АДВ-6-2 у меня данные только на 12 человек. Пенсионный фонд утверждает, что количество застрахованных лиц в этих формах должно совпадать. И я вот никак не могу понять почему и что делать.

  28. #4288
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    209
    Цитата Сообщение от Мисс Марпл Посмотреть сообщение
    Дело в том, что в РСВ-1 у меня количество застрахованных лиц за год - 14, но двое из них уволились в мае, т.е. в АДВ-6-2 у меня данные только на 12 человек.
    У меня подобная ситуация, человек уволился 31 мая. Всего застрахованных указала - всех, кто у меня работал в течение года, а в АДВ-6-2 - только тех, кто остался во 2 полугодии. Сегодня все сдала в ПФ.

  29. #4289
    Клерк
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    41
    В Памятке от ПФР Свердловской области указана как обязательный документ, прилагающийся к ПУ, копия налоговой декларации по УСН с отметкой налогового органа о принятии. Мы вообще-то планировали позже ее сдать. Кто-нибудь есть из Свердловской области, кто уже сдал ПУ? Требуют -не требуют декларацию???

  30. #4290
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мисс Марпл Посмотреть сообщение
    Сегодня была первая попытка сдать отчет (РСВ-1 и ИС за второе полугодие). Отчет не приняли. Ошибка следующая:
    не совпадает количество застрахованных лиц в РСВ-1 и в АДВ-6-2.
    Дело в том, что в РСВ-1 у меня количество застрахованных лиц за год - 14, но двое из них уволились в мае, т.е. в АДВ-6-2 у меня данные только на 12 человек. Пенсионный фонд утверждает, что количество застрахованных лиц в этих формах должно совпадать. И я вот никак не могу понять почему и что делать.
    бред!

Страница 143 из 258 ПерваяПервая ... 4393133139140141142143144145146147153193243 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)