проверь ещё внутри файла параметр <ИмяФайла>PFR-700-Y-2011-..........</ИмяФайла>Ре*ги*стра*ци*о*нный но*мер стра*хо*ва*те*ля не со*впа*да*ет в и*ме*ни фа*й*ла (у*ка*за*н и в о*тче*те (у*ка*за*н: )
...............
PFR-700-Y-2011-ORG-087-813-035714-DCK-00016-DPT-000000-DCK-00000.XML - это файл
<РегистрационныйНомер>087-813-035714</РегистрационныйНомер> - это внутри
уфимский чек по отдельности не проверяет.т.к. пакетом не проверяет.
в каталоге должен быть весь комплект и не должно быть лишних файлов.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
скажите, пожалуйста, а уволнных должен до коппечки закрывать?или погрешность может быть. У меня по накоптельной части 6 копеек не закрыл. Это допустимо?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
да
я делаю корректировку за 1 квартал 2011, и меня смущают 2 факта:
1) отчетный период приходится ставить 1 полугодие 2011, хотя корректировка1 квартал 2011. Иначе 1с ЗУП ругается. Это правильно?
2) Форма АДВ-6-2 получается совсем без цифр, да? Блок "Сведения об исходных данных" пустой. Блок "Сведения об корр. свеениях" пустой. Это правильно? У меня взносы не доначислены, а наооборот уменьшены, так как появилось право применять пониенный тариф.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
отчетный период - 2 квартал 2011, корректируемый период - 1 квартал 2011 - вот так правильно.
Форма АДВ-6-2 должна содержать исходные пачки с индивидуальными сведениями за 2 квартал 2011 и корректирующие за 1 квартал. На корректирующих пачках (в отличие от исходных) отображается изменение сумм страховых взносов в результате корректировки. Если суммы начисленных и уплаченных взносов не изменятся в результате подачи корректирующих сведений - там будут нули (или пусто)
В Вашем же случае там должны стоять суммы с минусами.
Если у вас появилось право применять пониженный тариф, то я полагаю изменится категория застрахованного лица (например с НР на ПНЭД). Корректировать категорию нельзя.
но ведь нет отчетного периода - 2-й квартал 2011 г.
то есть исходные за 2 полугодие и корректировка за 1 квартал. Интересно, как их соеинить в 1с?
Суммы уплаченные не изменились, уменьшились начисленные. И суммы с минусами 1с также не ставит((((
как нельзя корректировать категорию? у меня теперь ПНЭД получается и за 1 квартал и за 2 квартал 2011.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
в разных программах по разному. называйте как хотите. полугодие 2011 года.
не работаю в 1С сказать не могу. Знаю лишь что при формировании пачек необходимо формировать не по исходным а по всем.
Корректирующие сведения подаются в случае изменения начисленных/уплаченных взносов, либо стажа по одноименной категории. Изменять категорию застрахованных лиц путем подачи корректирующих сведений нельзя.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Умоляю Вас,помогите!!! Я почему-то была уверена,что пенсионный сдаем до 20-го,а выяснилось,что сегодня послений день!!! А у меня ничего не получается! Помогите!
У меня сумма начисленного по каждому из сотров меньше,чем уплачено, а у нескольких наоборот. Как исправить? Можно прямо для тупых - куда зайти ,что поправить. У меня 1С 7.7 Предприятие.
На начало 2010г. все было ровно - взносы за декабрь уплатили в декабре. Взносы за март платили в апреле,за июнь - в июле. Может тут какая-то причина? Но как исправить? Помогите - у меня паника- ехать в 2 организации все делать и сдать,а уже пол дня прошло. Корова я ! ПОМОГИТЕ!!!!
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
У вас может всё правильно, должно начисление по каждому сотр-ку и оплата сходиться в "0", ну или долг на конец периода фактич. по каждому сотр-ку. Поэтому возможны вариантыУмоляю Вас,помогите!!! Я почему-то была уверена,что пенсионный сдаем до 20-го,а выяснилось,что сегодня послений день!!! А у меня ничего не получается! Помогите!
У меня сумма начисленного по каждому из сотров меньше,чем уплачено, а у нескольких наоборот. Как исправить? Можно прямо для тупых - куда зайти ,что поправить. У меня 1С 7.7 Предприятие.
На начало 2010г. все было ровно - взносы за декабрь уплатили в декабре. Взносы за март платили в апреле,за июнь - в июле. Может тут какая-то причина? Но как исправить? Помогите - у меня паника- ехать в 2 организации все делать и сдать,а уже пол дня прошло. Корова я ! ПОМОГИТЕ!!!!
Надо проверять самой, а также программой. Если всё в порядке будут только предупреждения.
Показываете факт. уплату во 2-м кв., а не за 2-й кв. Т.е. то что вы уплатили в апреле за март, в мае за апрель, в июне за май.
Последний раз редактировалось Raspberry; 15.08.2011 в 12:25.
сдавайте как есть... потом дадут 2 недели на исправление... там разберётесь...
Не много. 15. Поправлю руками. Только вопрос выравнивать начисления по каждому начислено с 01.04 , оплата по каждому за минусом взносов за июнь (которые уплачены в июле)?
Есть один уволенный в июне - ему оплату взносов тоже ставить за минусом уплаченного в июле за июнь или в ноль?
Еще момент. Почему-то прога ставит отчетный период крестик на 1 квартал или это она так " перечеркивает" сданный?
И пожалуйста,дайте ссылку на проверку..
давайте строку 150 РСВ за 1-й квартал и все строки 100-150 текущего РСВ
1 квартал
150 строка 22706 страх 2249 накоп
2квартал
100строка 0 страх 0 накоп.
110 - 131495/13465
111- 22646/2232
112- 25010/2940
113 -25359/3045
114 -73015/8217
120-0/0
130- 131495/13465
140 - 106135/10421
141 - 22705/2249
142- 22646/2232
143 - 25010/2940
144 - 70361/7421
150 - 25360/3044
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)