×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    32

    АВансы - закрытие

    Добрый день!
    Ситуация в след. Получаем аванс от покупателей. Выписали с/ф на аванс. А затем по каким-либо соображениям (чаще по письму контрагента) делаем перезачет - перевешываем оплату на другой договор.

    Как правильно оформить в 1с:Бухгалтерия этот перезачет? ведь нужно не только закрыть сч.62,2, но и чтобы автоматически закрылся НДС с полученных авансов.

    или все делать вручную?...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    документ "Корректировка долга"

  3. Клерк
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от kot Посмотреть сообщение
    документ "Корректировка долга"
    Пробовала... Но при формировании "Книги покупок" не видит закрытие сч.62,02 и не делает записей по сч.76ав.

    Кон-ия "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.13.5)

  4. Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Посмотри документ "Отражение НДС к вычету"

  5. Клерк
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    32
    т.е. получается, что конф-ия не отслеживает сама закрытие 62.02. и придется самой каждый раз делать док-т "Отражение НДС к вычету"?

  6. Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Цитата Сообщение от Дим Иваныч Посмотреть сообщение
    т.е. получается, что конф-ия не отслеживает сама закрытие 62.02. и придется самой каждый раз делать док-т "Отражение НДС к вычету"?
    Получается что да, т.к.
    ваш случай не является массовым и 1с это не сделал, есть вариант им написать как пожелание.

  7. Клерк
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    32
    Жаль, конечно, что вручную... Но будем делАТЬ!!

    СПАСИБО за ответы!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)