×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42

    Сторно и оборотно-сальдовая ведомость

    Помогите пож!!! У меня такая ситуация: Организация "Х" начислила вознаграждение организации "У" в марте 2010г на сумму 100 рубл. Был выдан акт оказанных услуг, счет-фактура, счет так же оплачен. В апреле 2010 обнаружили что сумма составляет 90 рубл. Сторнировала мартовские акт и счет-фактуру. Внесла с правильными суммами в апреле 2010. А теперь сальдо конечное по оборотно-сальдовая ведомости у меня горит красным по ЗПР на сумму 100рубл. Что делать? Это же не правильно получается?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А доп.листы к книге продаж формировали?

  3. #3
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42
    Нет. А как это делается?

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    1с? 7-ка?
    Документ "запись книги продаж" найдите, и галочки в нужных местах расставьте, чтоб доп.лист получился
    Записей должно быть две:
    - на сторнирование неправильного счета-фактуры
    - на учет нового

  5. #5
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42
    Да. 7-ка. Спасибо! Сейчас попробую.

  6. #6
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42
    Не получается. Я открыла документ "формирование книги продаж" за март 2010г., в столбце запись доп.листа поставила галочку, в столбце дата поставила апрель 2010г. Отдельно документ "запись в книге продаж" не делаю. Он автоматически формируется. Правильно? Все равно горит. А еще сторнировала не только счет-фактуру, но и акт. Правильно? Или сторнируется только счет-фактура?

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Март трогать не надо, надо отдельные записи делать
    Вы уточненку будете сдавать за 1 кв.? Если нет, то можно просто убить остаток по ЗПР ручной проводкой, чтоб не краснел.
    А еще сторнировала не только счет-фактуру, но и акт.
    Правильно?
    Для проводок по бух.учету и акт, и счет-фактуру

  8. #8
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42
    Нет. Уточненку делать не буду. Проводку только по налог. учету?

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Проводку только по налог. учету?
    Я не знаю, к какому учету относится счет ЗПР, это вспомогательный счет для формирования книг

  10. #10
    Маям Маям вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2010
    Сообщений
    42
    Спасибо! Разобралась!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)