×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 73
  1. #31
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Но каким же документом будет начислен ндс
    Это уже технический вопрос
    Творю, но за последствия не...

  2. #32
    novichok2004 novichok2004 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2004
    Сообщений
    457
    Но для чего тогда в НК написано про 5 дней?

  3. #33
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Это обязанность выставить счет-фактуру. Что не приравнивается к начислению НДС!!!!
    Творю, но за последствия не...

  4. #34
    Наталья Вл.
    Гость

    НДС с авансов

    Доброго всем дня!
    У меня тоже возник вопрос. Например, 01/06 было перечислен аванс в сче тпредстоящей отгрузки в сумме 2000р, по нему 02/06 был отгружен товар на сумму 500р. Необходимо выставить счет-фактуру на аванс исходя из 2000р или за минусом отгрузки? т.е. исходя из 1500р.
    Благодарю за помощь.

  5. #35
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Наталья Вл., как удобнее, так и делайте. кто-то вообще на конец квартала только смотрит, какие авансы висят.

  6. #36
    Наталья Вл.
    Гость

    НДС с авансов

    Я тоже всегда делала авансы на конец квартала, чт оостанется. Но некоторые клиенты требуют, чтобы им в любом случае выставляли счета-фактуры на аванс, неважно была отгрузка в течении квартала или нет. А сегодня вот возник еще и такой вопрос...Я выставила на разницу, а они говорят ,что надо выставлять на полную сумму аванса. Я спорить не стала, т.к. н еуверенна, что права. Если строго по правилам, то как необходимо поступать? В правилах я не нашла ответа на свой вопрос.

  7. #37
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Наталья Вл., строго по правилам - на каждый поступивший аванс - сф.

  8. #38
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если строго по правилам
    надо выставлять на полную сумму аванса
    Творю, но за последствия не...

  9. #39
    Marrry Marrry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Помогите разобраться!!!
    Мы перечислили поставщику 40000 рублей и получили сч/ф на аванс в размере 40000 рублей от 18.06.10.
    22.06.10 была осуществлена отгрузка и выставлена сч/ф на реализацию, на сумму 18385.
    23.06.10 была осуществлена отгрузка и выставлена сч/ф на реализацию, на сумму 18388.
    Таким образом, частично предоплата закрыта. Каким образом оформить все это в книге покупок и книге продаж??? Ведь часть аванса еще остается????

  10. #40
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    18.06.10 отражаете у себя сф с аванса выданного на сумму 40 000 (в книгу покупок)
    22.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18385 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18385 (в книгу продаж)
    23.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18388 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18388 (в книгу продаж)
    часть аванса "висит" пока.

  11. #41
    Marrry Marrry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Цитата Сообщение от Панта Посмотреть сообщение
    18.06.10 отражаете у себя сф с аванса выданного на сумму 40 000 (в книгу покупок)
    22.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18385 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18385 (в книгу продаж)
    23.06.10 отражаете сф полученную на сумму 18388 (в книгу покупок) и восстанавливаете НДС с аванс.сф на сумму 18388 (в книгу продаж)
    часть аванса "висит" пока.
    Спасибо большое за ответ

  12. #42
    Наталья Вл.
    Гость

    НДС с авансов

    Благодарю за ответ!

  13. #43
    МаринаНН МаринаНН вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2010
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Это обязанность выставить счет-фактуру. Что не приравнивается к начислению НДС!!!!
    т.е. я выставляю сф покупателю, в документе в 1С снимаю галочку с "включить в книгу продаж". Получаем, что сф выставили на предоплату, что есть правильно, а к уплате ндс нигде не отразится. Так что ли получается?
    *НДС-это мое слабое место*

  14. #44
    МаринаНН МаринаНН вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2010
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
    9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
    передо мной договор, вот выдержки:
    "...оплата за товар производится покупателем (т.е. нами)
    в безналичном порядке путем перечисления денсредств на р/с поставщика согласно выставленным поставщиком счетам..."
    к договору прилагается Приложение (типа Спецификации), где отражен данный товар, кол-во, сумма. Далее оговорено, что условия оплаты 50% предоплата, 50% по факту.
    у нас проплачено в апреле 50%. С/ф правда пока нет, но думаю, это не проблематично её с поставщика взять.
    Значит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?
    *сумма большая, мне как раз её не хватает для красивого ндс))*
    Последний раз редактировалось МаринаНН; 06.07.2010 в 15:19.

  15. #45
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Значит, я могу смело это предоплату выставить к возмещению?
    Можете, если счет-фактуру получите

  16. #46
    МаринаНН МаринаНН вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.03.2010
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можете, если счет-фактуру получите
    Еще раз спасибо!

  17. #47
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    А если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?

  18. #48
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    А если, например, нам покупатели должны еще с прошлой отгрузки 1 000 руб. И вдруг они нам перечисляют аж 5 000 руб. Мне нужно выставлять сч/ф на 5 000 руб. или все-таки на 4 000?
    Скорее всего на 4000, но хорошо бы знать, откуда это "вдруг" взялось. Потому что возможно, 1000 покупатель и не планировал оплачивать и все 5000 аванс. Или наоборот ошибся и 4000 вернуть хочет

  19. #49
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    Январь, а если они преднамеренно перечислили, и сейчас требуют сч/ф на аванс. Вот и не знаю какую сумму проставить. Честно говоря, мне кажется, что неважно, что покупатели считают под словом "аванс", но если у них завис долг перед нами, то логично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
    Вот как-то так...

  20. #50
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    логично сначала закрыть тот долг, в размере 1 000 руб., а все что осталось, пульнуть на аванс, т.е. те 4 000 руб.
    Оно, конечно, логично. Но договоренности могут быть и другие

  21. #51
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    Январь, Как на практике бухгалтеры поступают? Кто как договорится?...

  22. #52
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Senso Посмотреть сообщение
    Январь, Как на практике бухгалтеры поступают? Кто как договорится?...
    Почему-то я Вам верю...

  23. #53
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от Senso Посмотреть сообщение
    Январь, Как на практике бухгалтеры поступают? Кто как договорится?...
    Читают, что в платежке написано, вспоминают (в том числе с помощью заключенных договоров) как вообще идет работа с этим клиентом

  24. #54
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    Забавно, но с ними работаем без договора , и в п/п в назначении платежа проскальзывает слово "предоплата". Эх, вот жилось спокойно без аванса, точнее они были, но я их в конце квартала закрывала, а тут на тебе - требуют сч/ф, да еще и пульнули эти деньги 30.06.

  25. #55
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    но с ними работаем без договора
    Тогда зачем им счет-фактура вообще? Одно из обязательных условий применения вычета в такой ситуации - наличие условия о предоплате. Оно у вас где-нибудь фигурирует?
    Творю, но за последствия не...

  26. #56
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    AZ 2, не все так просто. Они лично попросили моего дир-а о сч/ф. Ему бесполезно что-либо объяснять и доказывать. "Клиент всегда прав", к сожалению и в учете для него это правило действует

  27. #57
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Они лично попросили моего дир-а
    Здесь и просить не надо, счет-фактуру вы обязаны выставить. Другое дело, что с ней потом будет делать ваш покупатель.
    Творю, но за последствия не...

  28. #58
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    AZ 2, понятно. Тогда возвращаясь к постам 47 и 49. Может вы знаете какую сумму нужно поставить в выставляемом сч/ф?

  29. #59
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А как вы вообще идентифицируете платежи. Основание в ПП какое они указывают?
    Творю, но за последствия не...

  30. #60
    Senso Senso вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Сообщений
    12
    Основание в ПП какое они указывают?
    Предоплата за такой-то товар...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)